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廣水市楊寨鎮人民政府2021年度決算公開
  • 發布時間:2022-11-20
  • 信息來源:廣水市楊寨鎮
  • 【字體:

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門算單位構成

第二部分? 2021年部門算公開表

1收入支出決算總表

2入決算

3、支出算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算的財政撥款支出

6、一般公共預算的財政撥款基本支出決算

7財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算的財政撥款收入支出決算表

9國有資本經營預算的財政撥款支出決算表


第三部分? 2021年部門算情況說明

1、收支算總體情況說明

2、財政撥款收支算總體情況說

3關于“三公”經費支出說明

4關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出的說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算的績效情況的說明

8、政府性基金預算的財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算的財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋


第一部分??單位概況

一、主要職能

楊寨鎮人民政府主要負責

1、宣傳貫徹執行好黨的路線、方針、政策、法規,貫徹執行市委、市政府的決議、決定,堅持依法行政,推進政務公開。

2、組織領導本區域經濟工作,編制全鎮經濟發展規劃、年度計劃,并組織實施。

3、提供區域性服務,完善社會化服務體系,充分利用和整合農村資源,為農民提供全方位服務。

4、制定社會治安綜合治理規劃,并組織實施,加強法治宣傳教育,構建公共案例防控體系,做好基層信訪調解工作,妥善處理突發性、群體性事件,及時化解農村各種利益矛盾和糾紛,保障轄區內政治穩定和社會安定。

5、加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設,促進黨風廉政建設,完善各項管理的制度,推進村務、財務公開,擴大農村基層民主,推進農村民主政治建設和社區建設。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

楊寨鎮人民政府從決算單位構成看,決算單位包括:楊寨鎮人民政府本級決算。

楊寨鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設機關:黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、村鎮建設管理辦公室、政法辦公室、農業農村工作辦公室、安全生產監督管理站,直屬事業單位:楊寨鎮綜合行政執法局、楊寨鎮政務服務中心、楊寨鎮財政所。現有編制78年末實有61人,在編在職61其中:行政人員27人,非參公事業人員34人


第二部分:2021年部門決算公開表


廣水市楊寨鎮人民政府決算公開表.pdf


第三部分?2021年部門決算情況說明

、關于楊寨鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

楊寨鎮人民政府2021收入總計6935.11萬元,其中:本年收入6752.41萬元,年初結轉結余182.70萬與上年同期總收入相比增加4105.04萬元,同比增加145.05%,增加的原因為:項目準備金增加,年初結轉和結余增加決算支出總計6935.11萬元,其中:本年支出6626.83萬元,年末結轉和結余308.28萬與上年同期總支出相比增加4105.04萬元,同比增加145.05%,增加的原因為:單位新增人員,公用經費增加;新建項目增多,項目支出增加。

、關于楊寨鎮人民政府2021決算財政撥款收支總體情況說明

楊寨鎮人民政府2021一般公共預算的財政撥款收入決6752.41萬與年初預算的數相比增加4338.01萬元,同比增加179.67%增加的原因為:項目準備金增加,與上年同期數相比增加3985.21萬元,同比增加144.02%增加的原因為:項目準備金增加;一般公共預算的財政撥款支出決算6626.83萬元,與年初預算的數相比增加4212.43萬元同比增加174.47%增加的原因為:單位新增人員,公用經費增加;新建項目增多,項目支出增加,與上年同期數相比增加3979.36萬元,同比增加150.32%增加的原因為:單位新增人員,公用經費增加;新建項目增多,項目支出增加。

、關于楊寨鎮人民政府2021“三公”經費支出情況說明

楊寨鎮人民政府2021“三公”經費總支出數為40.78萬元,與年初預算的數相比減少34.82萬元,同比下降46.06%原因為:厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,比上年同期數減少1.8萬元,同比增加下降4.24%原因為:厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算的數相比增加0萬元,原因為:無因公出國(境)比上年同期數增加0萬元,原因為:無因公出國(境);公務用車購置數0輛,保有量2輛,公務用車購置0萬元,與年初預算的數相比增加0萬元,原因為:沒有新購置車輛,比上年同期數增加0萬元,原因為:沒有新購置車輛;公務用車運行維護9.79萬元,與年初預算的數相比減少3.81萬元,同比下降28.01%原因為:厲行節約嚴格按照要求控制費用支出,比上年同期數減少0.23萬元,同比增加下降2.43%公務接待費30.98萬國內公務接待626批次5634人次,與年初預算的數相比減少31.02萬元,同比下降50.03%原因為:嚴格控制接待人數,降低接待標準,比上年同期數減少2.04萬元,同比下降6.17%

四、關于機關運行經費支出說明

楊寨鎮人民政府2021年度機關運行經費支出?923.84元,比年初預算的數增加154.16萬元,增長16.69%。上年同期數減少281.62萬元,增長43.85%。主要原因是:新增人員,新建項目增多,相關經費增加。

五、關于政府支付采購說明

廣水市楊寨鎮人民政府?2021年度政府采購支出總額?1703.30?萬元,其中:政府采購貨物支出?19.49?萬元、政府采購工程支出1609.63萬元、政府采購服務支出?74.17萬元。授予中小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的?0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021?12 月 31 日,廣水市楊寨鎮人民政府共有車輛?3?輛,其中,副省級及以上領導干部用0?輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是灑水車綠化灑水車;單位價值50 萬元以上通用設備?0臺(套);單位價值?100 萬元以上專用設備?0臺(套)。

七、關于2021年度預算的績效情況的說明

1)預算的績效管理的工作開展情況

根據預算績效管理的要求,廣水市楊寨鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算的項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金290.73萬元,占一般公共預算的項目支出總額的87.64%。從評價情況來看,資金使用符合國家財經法規和財務管理的制度以及有關資金管理的辦法的規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,已完成全部目標任務,并產生了積極的社會效益,改善政府工作生活環境支持了鎮域經濟發展改善了人居環境,提高了人民生活水平有效地保護了社會的穩定,群眾滿意度較高,自評得分98分。

廣水市部門整體支出績效目標自評表(楊寨)).pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

楊寨鎮政府改造工程項目績效自評綜述:項目全年預算的數為240萬元,執行數為200萬元,完成預算的83.3%。主要產出和效益:一是完成楊寨鎮政府改造工程;二是豐富了職工業余生活,提升了幸福感;三是支持了鎮域經濟發展。發現的問題及原因:一是對績效管理的認識不夠深刻;二是績效業務知識不夠熟練三是項目指標設置不夠準確。下一步改進措施:一是利用制度保證績效管理的體系的推進;二是繼續學習績效業務知識三是規范項目指標的設置

楊寨鎮付家田安置小區配套工程自評綜述:項目全年預算的數為46.76萬元,執行數為46.76萬元,完成預算的100%。主要產出和效益一是完成付家田安置小區配套工程;二是提升付家田群眾的幸福感;三是帶動了經濟發展,改善了人居環境。發現的問題及原因:一是對績效管理的認識不夠深刻;二是績效業務知識不夠熟練三是項目指標設置不夠準確。下一步改進措施:一是利用制度保證績效管理的體系的推進;二是繼續學習績效業務知識三是規范項目指標的設置

楊寨鎮污水處理廠擋土墻工程自評綜述:項目全年預算的數為44.97萬元,執行數為44.97萬元,完成預算的100%。主要產出和效益一是完成污水處理廠擋土墻修復工程;二是提高了人民生活水平;三是改善和維護了生態環境,群眾滿意度得到提高。發現的問題及原因:一是對績效管理的認識不夠深刻;二是績效業務知識不夠熟練三是項目指標設置不夠準確。下一步改進措施:一是利用制度保證績效管理的體系的推進;二是繼續學習績效業務知識三是規范項目指標的設置

廣水市財政預算的支出項目績效目標自評表.pdf

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。根據年初部門整體績效目標,在經濟發展、脫貧攻堅方面,強化績效目標指標值的實現,科學規劃資金使用,提高了資金使用效率,部門整體支出績效目標結果與年初績效目標申報以及預算的安排相一致。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。進一步加強各項工作的科學謀劃和項目規劃,完善項目分配辦法和管理的辦法。

八、政府性基金預算的財政撥款收入支出說明

廣水市楊寨鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算的財政撥款收支說明

廣水市楊寨鎮人民政府2021年無國有資本經營預算的財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項


第四部分:名詞解釋

一般公共預算的:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算的。

政府性基金預算的:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持了特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算的,是政府預算的體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算的專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算的部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。


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