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廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-02-13
  • 信息來源:廣水市楊寨鎮(zhèn)
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    第一部分? 單位概況

    1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    3、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

    第二部分? 2023部門預(yù)算表

    1部門收支預(yù)算總表

    2部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

    5、一般公共預(yù)算支出總表

    6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

    8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算

13、非稅征收計(jì)劃表

    第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況說明

    2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

    5國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

    6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說明

????????8國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

   ?第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職責(zé)

楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī),貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作,編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。

3.提供區(qū)域性服務(wù),完善社會(huì)化服務(wù)體系,充分利用和整合農(nóng)村資源,為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃,并組織實(shí)施,加強(qiáng)法制宣傳教育,構(gòu)建公共案例防控體系,做好基層信訪調(diào)解工作,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,及時(shí)化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛,保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),完善各項(xiàng)管理制度,推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開,擴(kuò)大農(nóng)村基層民主,推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè):黨政綜合辦公室(人大辦公室)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室(民政辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室(應(yīng)急辦公室)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室;下設(shè):楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財(cái)政所(農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站)。

  、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括楊寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算其中:部門所屬獨(dú)立核算單位有:楊寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)共計(jì)1家;部門所屬未獨(dú)立核算單位有:無(wú)

從單位人員情況看,2023年本單位現(xiàn)有編制78名,實(shí)有63人,其中:在編在職63名,離休人員0名,退休人員32

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第二部分:2023部門預(yù)算表

楊寨鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算.pdf

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第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

、收支預(yù)算總體情況說明

  (一)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算38712.82萬(wàn)元,其中:本年收入37924.91萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35834.47萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1244.97%,主要原因有支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入37824.91萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元單位資金收入100萬(wàn)元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入787.91萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元單位收入0萬(wàn)元

(二)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算38712.82萬(wàn)元,其中本年安排支出37924.91萬(wàn)元年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排支出增加35834.47萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1244.97%,主要原因有支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出37924.91萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出787.91萬(wàn)元

2.本年安排支出按資金性質(zhì)一般公共預(yù)算撥款支出38612.82萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元單位資金支出100萬(wàn)元

3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務(wù)支出1669.29萬(wàn)元;國(guó)防支出10萬(wàn)元;公共安全支出20萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出35116.46萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出55.82萬(wàn)元節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.17萬(wàn)元農(nóng)林水支出259.37萬(wàn)元資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬(wàn)元住房保障支出52.31萬(wàn)元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出766.04萬(wàn)元商品和服務(wù)支出110.37萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.78萬(wàn)元資本性支出37794.61萬(wàn)元

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出918.2萬(wàn)元其中人員807.83萬(wàn)元運(yùn)轉(zhuǎn)110.37萬(wàn)元);項(xiàng)目支出37794.61萬(wàn)元。

  、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算38612.82萬(wàn)元上年增加36164.47萬(wàn)元同比增長(zhǎng)1477.1%主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

1.財(cái)政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款37824.91萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款787.91萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元

(二)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算38612.82萬(wàn)元上年增加36164.47萬(wàn)元同比增長(zhǎng)1477.1%主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.財(cái)政撥款本年支出:一共公共服務(wù)支出1669.29萬(wàn)元;國(guó)防支出10萬(wàn)元;公共安全支出20萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出35116.46萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出55.82萬(wàn)元節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.17萬(wàn)元農(nóng)林水支出259.37萬(wàn)元資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬(wàn)元住房保障支出52.31萬(wàn)元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出38612.82萬(wàn)元上年增加36164.47萬(wàn)元同比增長(zhǎng)1477.1%主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

????1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費(fèi)安排支出807.83萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)安排支出110.37萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出37794.62萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出787.91萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,以空表列示。

  2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為42.98萬(wàn)元較上年增加2.98萬(wàn)元同比增長(zhǎng)7.45%主要原因是:省級(jí)工業(yè)園區(qū)建設(shè),招商引資力度加大,費(fèi)用有所增加

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元較上年增加0萬(wàn)元公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元較上年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元較上年增加0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)32.98萬(wàn)元,較上年增加2.98萬(wàn)元同比增長(zhǎng)7.45%主要原因是:省級(jí)工業(yè)園區(qū)建設(shè),招商引資力度加大,費(fèi)用有所增加

國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

單位沒有使用國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)110.37萬(wàn)元較上年增加0.75萬(wàn)元同比增長(zhǎng)0.68%,主要原因是新增工作人員,費(fèi)用增加

其中:辦公費(fèi)9萬(wàn)元;印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元;郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元;差旅費(fèi)10萬(wàn)元;福利費(fèi)1萬(wàn)元;日常維修費(fèi)1萬(wàn)元;專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元;辦公用房水電費(fèi)11萬(wàn)元;辦公用房物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元;其他商品服務(wù)支出0.41萬(wàn)元,其他費(fèi)用52.26萬(wàn)元

  八、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年,楊寨鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算805.92萬(wàn)元。其中:

政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.75萬(wàn)元較上4.75萬(wàn)元同比增長(zhǎng)23.75%,主要原因是采購(gòu)貨物增加,費(fèi)用增加政府采購(gòu)工程預(yù)算781.17萬(wàn)元較上年增加781.17萬(wàn)元同比增長(zhǎng)100%,主要原因是項(xiàng)目增加,項(xiàng)目準(zhǔn)備金增加政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,主要原因是2023年未安排采購(gòu)服務(wù)預(yù)算

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額1018.99萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)656.87萬(wàn)元,較上增加103.24萬(wàn)元同比增長(zhǎng)18.65%,主要原因是其他應(yīng)收款增加;固定資產(chǎn)362.12萬(wàn)元,較上年增加20.01萬(wàn)元同比增長(zhǎng)5.85%,主要原因是新購(gòu)2輛公車

其中固定資產(chǎn):房屋11413平方米,價(jià)值228.98萬(wàn)元;車輛4輛,價(jià)值62.77萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值21.92萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值149.47萬(wàn)元

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部分:預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出已全部納入績(jī)效管理,納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目16個(gè),具體為:公共服務(wù)管理支出、鄉(xiāng)村振興、共同締造、農(nóng)林水支出、支持企業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、疫情防控、黨建文明創(chuàng)建、社會(huì)保障和就業(yè)管理支出、應(yīng)急防治及管理、綜治平安建設(shè)、國(guó)防動(dòng)員、衛(wèi)生健康、新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、府前大道改造、后勤保障服務(wù)、納入綜合預(yù)算其他人員保障

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部分:名詞解釋

  一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

  基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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