湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2025年一般公共預算支出3881.34萬元,較上年減少950.39萬元,同比減少19.67%,主要原因是:響應國家政策節(jié)約開支。
(一)一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出3881.34萬元。其中:人員經(jīng)費896.97萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費51.28萬元,項目支出2933.09萬元。
2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。
(二)一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出1373.9萬元;國防支出18萬元;公共安全支出50萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出108.01萬元;衛(wèi)生健康支出48.74萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬元;農(nóng)林水支出128.67萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出2032.02萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出46萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出40萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
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