目錄
第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2020部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分? 2020年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
5、關(guān)于政府采購支出說明
6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職能
廣水市人才服務(wù)局主要負(fù)責(zé):
1.?流動人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接。
2.?流動人才檔案保管。
3.?人才信息服務(wù)與人才信息庫管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
廣水市人才服務(wù)局從決算單位構(gòu)成看,廣水市人才服務(wù)局決算包括:廣水市人才服務(wù)局本級決算。
廣水市人才服務(wù)局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)工會、人才開發(fā)科、綜合科、人事代理科。現(xiàn)有編制行政1名,事業(yè)11名,實有11人,其中:在編在職11名,借調(diào)人員0名,退休1名。
第二部分:2020部門決算公開表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年收支決算總體情況說明
廣水市人才服務(wù)局2020年決算收入總計475.39萬元,其中:本年收入361.31萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.08萬元,與上年總收入相比減少216.1萬元,減少的原因為:人才引進(jìn)全體人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移;決算支出總計475.39萬元,其中:本年支出443.08萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.32萬元,與上年總支出相比減少216.1萬元,減少的原因為:人才引進(jìn)全體人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移。
本年收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入251.02萬元,占80%;其他收入110.29萬元,占20%。
本年支出包括:基本支出443.08萬元,占100%。
二、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市人才服務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算251.02萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加151.73萬元,增加的原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)經(jīng)費支出,與上年數(shù)相比減少55.43萬元,減少的原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)同上年總?cè)藬?shù)相比減少;一般公共預(yù)算財政撥款支出決算249.12萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加149.83萬元,增加的原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)經(jīng)費支出及事業(yè)單位招聘考務(wù)經(jīng)費支出,與上年數(shù)相比減少79.47萬元,減少的原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)同上年總?cè)藬?shù)相比減少。
三、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明
廣水市人才服務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為3.81萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.81萬元,原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待,比上年數(shù)增加0.79萬元,原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,原因為:本單位無因公出國(境)工作安排,比上年數(shù)增加0萬元,原因為:本單位無因公出國(境)工作安排;公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量1輛,公務(wù)用車購置0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,原因為:本單位無公務(wù)用車購置,比上年數(shù)增加0萬元,原因為:本單位無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費2.59萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.11萬元,原因為:執(zhí)行國家政策節(jié)約開支,比上年數(shù)減少0.11萬元,原因為:執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。公務(wù)接待費1.22萬元,國內(nèi)公務(wù)接待18批次96人次,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.9萬元,原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待,比上年數(shù)增加0.79萬元,原因為:大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待。
四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
廣水市人才服務(wù)局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.08萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加6.79?萬元,增長11%。與上年數(shù)減少5.79萬元,降低8%。主要原因是:積極響應(yīng)上級政策,厲行節(jié)約,落實過緊日子要求壓減支出。
五、關(guān)于政府支出采購說明
廣水市人才服務(wù)局 2020年度政府采購支出總額 3.34萬元,其中:政府采購貨物支出 3.34萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,廣水市人才服務(wù)局共有車輛 1輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是單位各股室處理業(yè)務(wù)需要及下鄉(xiāng)鎮(zhèn);單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,廣水市人才服務(wù)局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0,資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),效果良好。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
廣水市人才服務(wù)局2020年無項目支出預(yù)算。
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
(1)為人民群眾提供檔案管理服務(wù),保障工作的順利開展。人才服務(wù)局工作無重大失誤,人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。
(2)貫徹落實《關(guān)于實施“我選湖北”計劃大力促進(jìn)大學(xué)生在鄂就業(yè)創(chuàng)業(yè)的意見(鄂政辦發(fā)【2017】7號)文件精神》,我市2020年繼續(xù)開展大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作,已超額完成工作目標(biāo)。
2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。
(1)為人民群眾提供檔案管理服務(wù),保障工作的順利開展。人才服務(wù)局工作無重大失誤,人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。
(2)貫徹落實《關(guān)于實施“我選湖北”計劃大力促進(jìn)大學(xué)生在鄂就業(yè)創(chuàng)業(yè)的意見(鄂政辦發(fā)【2017】7號)文件精神》,我市2020年繼續(xù)開展大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)工作,已超額完成工作目標(biāo)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明
廣水市人才服務(wù)局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明
廣水市人才服務(wù)局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項。
第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
三公經(jīng)費支出:是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出,包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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