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廣水市政務服務和大數據管理局2020年部門決算信息公開
  • 發布時間:2021-09-02
  • 信息來源:廣水市政務服務和大數據管理局
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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門算公開表

1收入支出決算總表

2入決算

3、支出算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門算情況說明

1、收支算總體情況說明

2、財政撥款收支算總體情況說

3關于“三公”經費支出說明

4關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市政務服務和大數據管理局主要負責:

1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、政務服務、政務公開、大數據、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦,推進審批服務標準化和便民化。

3、負責全市大數據管理工作,統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

4、負責全市“互聯網+政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

5、負責全市政府系統政務服務和政務公開的指導和監督工作。

6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

7、負責12345市長熱線運行管理工作。

8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

9、完成上級交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

廣水市政務服務和大數據管理局從決算單位構成看,廣水市政務服務和大數據管理局算包括:廣水市政務服務和大數據管理局本級決算。

廣水市政務服務和大數據管理局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設辦公室、政務服務和行政審批改革股、電子政務和大數據管理股、政務公開股、公共資源交易監督股5個股室。現有編制局機關共有在崗干部職工20人,其中:行政編制18人,全額撥款事業編制1人,公益性崗位1人,實有20人,其中:在編在職20名,借調人員0名。。

第二部分:2020部門決算公開表

廣水市政務服務和大數據管理局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年收支決算總體情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020年收入總計727.22萬元,其中:本年收入440.93萬元,年初結轉結余286.29萬與上年總收入相比增加124.15萬元,增加的原因為:工資上漲決算支出總計481.15萬元,其中:本年支出481.14萬元,年末結轉結余246.08萬與上年總支出相比增加120.05萬元,增加的原因為:工資普漲

本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入332.01萬元,占89%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,0%;上級補助收入0萬元,0%事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入49.93萬元,占11%

本年支出包括:基本支出481.14萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上級上繳支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020一般公共預算財政撥款收入決391.01萬與年初預算數相比增加59萬元,增加的原因為:工資普漲,與上年數相比增加124.15萬元,增加的原因為:工資及物價上漲;一般公共預算財政撥款支出決算481.14萬元,與年初預算數相比增加149.13萬元增加的原因為:工資及物價上漲,與上年數相比增加124.15萬元,增加的原因為:工資及物價上漲。

、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020“三公”經費支出情況說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020“三公”經費總支出數為9.04萬元,與年初預算數相比減少0.96萬元,原因為:執行國家政策節約開支,比上年數增加1.22萬元,原因為:單位機構改革增加新的部門。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:歷年沒有因公出國,比上年數增加0萬元,原因為:歷年沒有因公出國;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:沒有購置新的公務用車,比上年數增加0萬元,原因為:沒有購置新的公務用車。公務用車運行維護0萬與年初預算數相比增加0萬元,原因為:本年無新車購置,比上年數增加0萬元,原因為:本年無新車購置。公務接待費9.04萬國內公務接待1310批次131人次,與年初預算數相比減少0.96萬元,原因為:單位機構改革增加新的部門,比上年數增加1.22萬元,原因為:單位機構改革增加新的部門。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020 年度機關運行經費支出481.14萬元,比年初預算數增加149.13?萬元,增長31%。與上年數增加124.15萬元,增長26%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加1.2萬元,資產運行維護支出增加92.9萬元,信息系統運行維護支出增加0,人員編制數量增加27.15萬元,落實過緊日子要求壓減 1.22萬元公用支出

五、關于政府支出采購說明

廣水市政務服務和大數據管理局 2020年度政府采購支出總額21.95萬元,其中:政府采購貨物支出21.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日,廣水市政務服務和大數據管理局共有車輛 0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,廣水市政務服務和大數據管理局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看都按要求完成

大數據局2020年度財政支出績效評價自評表.pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

本單位2020年沒有項目支出

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續加強預算績效管理,健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據,有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市政務服務和大數據管理局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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