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廣水市武勝關鎮衛生院2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-25
  • 信息來源:廣水市武勝關鎮衛生院
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目???

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門算單位構成

第二部分? 2021部門算公開表

1收入支出決算總表

2入決算

3、支出算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門算情況說明

1、收支算總體情況說明

2、財政撥款收支算總體情況說

3關于“三公”經費支出說明

4關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市武勝關鎮衛生院主要負責貫徹執行黨的衛生工作方針政策和國家衛生法律、法規,以公共衛生服務為主,面向農村居民提供綜合性衛生服務,受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保艦基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作;負責本鄉鎮的基本醫療服務;負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置;負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓

二、部門決算單位構成

廣水市武勝關鎮衛生院從決算單位構成看,廣水市武勝關鎮衛生院算包括:廣水市武勝關鎮衛生院本級決算。

廣水市武勝關鎮衛生院機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設:內科、外科、婦產科、中醫康復科、綜合住院部、門診部、檢驗科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等,內設綜合科室:辦公室、醫務科、財務人事科、護理部、健康管理、公共衛生科、醫保結算科等。

從單位人員情況看,2021年本單位現有編制58名,實有64人,其中:行政編在職0名,事業編在職38名,臨聘人員26人,離休人員0名,退休人員38名,借調人員10名。?

第二部分:2021部門決算公開表

武勝關衛生院2021年決算公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市武勝關鎮衛生院2021年收支決算總體情況說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年決算收入總計1220.35萬元,其中:本年收入1214.73萬元,年初結轉和結余5.62萬元,與上年總收入相比減少348.87萬元,同比下降29.05%,下降的原因為:財政撥款資金減少;決算支出總計1220.35萬元,其中:本年支出1201.33萬元,年末結轉結余19.02萬元,與上年總支出相比減少367.89萬元,同比下降23.44%,減少的原因為:控制藥材占比和縮減其他共用費用支出。

二、關于廣水市武勝關鎮衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算494.62萬元,與年初預算數相比增加14.62萬元,同比增加2.96%,增加的原因為:公衛均等化家庭醫生簽約服務項目經費增加,與上年數相比減少416.27萬元;一般公共預算財政撥款支出決算494.62萬元,與年初預算數相比減少9.62萬元,同比下降1.94%,減少的原因為:疫情防控經費支出減少,與上年數相比減少416.27萬元,同比下降45.68%,減少的原因為:疫情防控經費支出減少。

三、關于廣水市武勝關鎮衛生院2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年一般公共預算資金支出“三公經費支出為0萬元,見決算公開07表。

廣水市武勝關鎮衛生院2021 年“三公”經費總支出數為 0 萬元,見決算公開07表。武勝關鎮衛生院2021年自有資金支付“三公”經費總支出數為6.09萬元,與年初預算數相比減少1.91萬元,同比下降23.9%,原因為:厲行節約,過緊日子,比上年數減少0.68萬元,同比下降10%,原因為:在2021年厲行節約,過緊日子,公務招待減少了支出。其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:沒有人員出國。比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:沒有人員出國;公務用車購置數0輛,保有量3輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:沒有新購車輛,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:沒有新購車輛;公務用車運行維護費2.05萬元,與年初預算數相比減少0.45萬元,同比下降18%,原因為:厲行節約,過緊日子,縮減公務用車運行維護費;比上年數減少0.23萬元,同比下降10%,原因為:厲行節約,按要求壓縮費用;公務接待費4.04萬元,國內公務接待59批次592人次,與年初預算數相比減少0.96萬元,同比下降19.2%,因為:厲行節約,按要求壓縮費用。比上年數減少0.46萬元,同比下降10%,原因為:厲行節約,按要求壓縮費用支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年度機關運行經費支出?266.27萬元,比年初預算數減少6.27?萬元,降低2.35%。與上年數減少99.35萬元,降低27.17%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經費支出,委托業務費減少6萬元,人員經費減少減少1.5萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市武勝關鎮衛生院?2021年度政府采購支出總額15.3萬元。其中:政府采購貨物支出 15.3 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 6.98萬元,占政府采購支出總額的 45.6%,其中:授予小微企業合同金額8.32 萬元,占政府采購支出總額的 54.4%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日,廣水市武勝關鎮衛生院共有車輛3輛,其中,副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車3?輛,其他用車主要是基本公共衛生服務用車;單位價值50 萬元以上通用設備?1臺(套);單位價值?100 萬元以上專用設備?0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,廣水市武勝關鎮衛生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目6個,資金340.01萬元,占一般公共預算項目支出總額的68.74%。從評價情況來看,完成預算績效95%。

從評價情況來看,基本公共衛生項目資金340.01萬元,主要為了當地人民群眾身體健康,對基本公共衛生服務工作,提供人力、物力支持,對基本公共衛生服務的健康檔案管理,健康教育,預防接種,0-6歲兒童管理,孕產婦管理,65歲以上老年人管理,高血壓管理,糖尿病管理,重精神病管理傳染病報告和處理,傳染病報告和處理等工作,認真布置,確保基本公共衛生服務工作落到實處,讓人民群眾的身體健康逐步提高,享受到黨和政府的關懷,并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價:1.通過部門績效自評,進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神,建立健全行之有效的績效預算管理機制,提升政府效能。 ???2.通過部門績效自評,財政對社區及鄉鎮衛生院投入太少,事業收入受醫保資金限止,醫院運轉較困難。

(武勝關院)2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

基本公共衛生項目績效自評綜述:項目全年預算數為340.01萬元,執行數為340.014萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是基本公共衛生服務項目覆蓋率85%;二是基本公共衛生服務對象管理率83%。發現的問題及原因:一是城區人口流動性大,人員不固定,達不到要求;二城區人口流動性大,人員不固定,難以管控。下一步改進措施:一是增加公衛人員,提高公衛服務項目覆蓋率;二是發動社區工作人員能力,公衛服務對象只要回到社區及時通知醫院上門服務或主動到醫院享受免費公衛服務

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如:結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素,補充設計個性指標,按規定填報相關表格,通過集中討論,總結經驗和問題,形成績效自評報告。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市武勝關鎮衛生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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