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廣水市郝店鎮中心衛生院2022年部門預算信息公開
  • 發布時間:2021-12-10
  • 信息來源:廣水市郝店鎮中心衛生院
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目???

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1部門收支預算總表

2部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算三公經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算

11、政府購買服務預算

12、新增資產配置預算

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市郝店鎮中心衛生院主要職責如下

1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2、衛生技術人員培訓。????

3、基本公共衛生均等化服務。

4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5、居民醫療保險組織與管理。

6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

廣水市郝店鎮中心衛生院內設門診及住院大樓、中醫理療科、發熱門診、公共衛生服務部。

、部門預算單位構成人員情況

廣水市郝店鎮中心衛生院屬獨立核算單位,隸屬上級主管部門是廣水市衛生健康局。

從單位人員情況看,2022年本單位現有編制53名,實在職64,其中:行政邊在職0名,事業編在職53名,臨聘人員11名,退休人員44名,遺屬人員6

第二部分:2022部門預算表

廣水市郝店衛生院2022年部門預算.pdf

第三部分?2022年部門預算情況說明

、收支預算總體情況說明

(一)廣水市郝店鎮中心衛生院2022年收入總預算1324萬元,其中:本年收入1136萬元,上年結轉結余0萬元,較上年預算安排增加34萬元,基本持平,主要考慮原因是受疫情影響估計增加業務收入可能性不大

1.本年收入:一般公共預算撥款收入148萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位資金收入1136萬元、其他收入40萬元

2..結轉結余資金:一般公共預算撥款收入0萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入0萬元。

(二)廣水市郝店鎮中心衛生院2022年支出總預算1324萬元,其中本年安排支出1324萬元,較上年預算安排支出增加34萬元,基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出1324萬元;上年結轉結余安排支出0萬元

2.本年安排支出按資金性質一般公共預算撥款支出148萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出1136萬元;其他資金支出40萬元

3.本年安排支出按功能分類分:衛生健康支出1324萬元。

4.本年安排支出按經濟分類工資福利支出442萬元商品和服務支出447萬元個人和家庭的補助4萬元資本性支出51萬元;業務材料支出380萬元。

5.本年安排支出按支出類別基本支出1324萬元(其中人員446萬元運轉878萬元);項目支出0萬元。

、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市郝店鎮中心衛生院2022年財政撥款收入預算148萬元較上年增加8萬元,同比增長8%,主要原因是增加人員經費

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款148萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款148萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市郝店鎮中心衛生院2022年財政撥款支出預算148萬元,較上年增加8萬元,同比增長8%,主要原因是增加人員經費支出

1.財政撥款本年支出:共公共服務支出148萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市郝店鎮中心衛生院一般公共預算支出148萬元,較上年增加8萬元,同比增長8%,主要原因是增加人員經費支出

1.一般公共預算本年支出:人員經費安排支出0萬元,公用經費安排支出148萬元,項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉:人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市郝店鎮中心衛生院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市郝店鎮中心衛生院2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因:無“三公”經費,以空表列示。

國有經營預算情況說明

2022年一般公共預算國有資本經營安排預算數為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,主要原因:無國有資本經營,以空表列示。

、單位運行經費支出情況說明

2022年,廣水市郝店鎮中心衛生院單位運行經費支出預算560萬元較上570萬元同比下降2%,主要原因是按提倡厲行節約原則編制。

其中:辦公9萬元;印刷費8.5萬元;郵電費2萬元;差旅費2萬元;會議費0萬元;福利費5萬元;日常維修費20萬元;專用材料110萬元;辦公用房水電費10萬元;辦公用房物業管理費0萬元;公務用車運行維護費3萬元;其他費用5萬元

八、政府采購支出情況說明

2022年,廣水市郝店鎮中心衛生院政府采購總預算31萬元。其中:面向中小企業31萬元,總采購量同比下降3%,面向小微企業31萬元,總采購量同比下降3%。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市郝店鎮中心衛生院年初資產總額727萬元。總體情況為流動資產447萬元,較上減少7萬元同比減少1.6%,主要原因是設備老化淘汰計提折舊等因素所至;固定資產651萬元,較上年增加31萬元同比增長5%,主要原因是更新老舊設備

其中固定資產:房屋4919平方米,價值305萬元專用設備238萬元;車輛2輛,價值29萬元;辦公家具價值29萬元;其他資產價值67萬元

部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是:長期目標為2022年度目標為提升基本公共衛生服務水平

2、年度目標:提升基本公共衛生服務水平,具體指標設置為:

產出指標:健康檔案管理≥1120人次;健康教育≥145場次;預防接種≥910人次;0-6歲兒童管理910人次;孕產婦管理≥660人次;65歲以上老年人管理≥1120人次;高血壓管理≥1120人次;糖尿病管理1810人次;中精神病管理≥500人次;傳染病報告處理≥50人次;中醫藥管理≥45次;衛生協管≥120次;指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

質量指標:基本公衛均等化項目服務完成率≥95%,指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

效益指標:基本公衛均等化項目服務社會效益≥90%,指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

滿意度指標:基本公衛均等化項目服務社會滿意度≥90%,指標設立依據是基層醫療機構基本公共衛生績效考核細則。

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、“基藥補助”主要內容是:提高藥品質量,保障基本藥物的用藥安全,降低醫療風險,統一在基藥平臺采購,藥品執行零差價,給予相對應藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補助。2022年預算安排45萬元,45萬元資金為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:提高醫療服務質量,降低醫療風險

3、項目績效指標設置情況:

(1)?業務實現服務工作量就診門診53272人次,住院2506人次。服務對象社會滿意率達到90%以上;

(2)積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務。滿意率達到95%;

(3)?為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務,滿意率達到90%;

(4)為轄區人民提供基本公共衛生服務及孕產婦保健服務,服務對象社會滿意率達到90%;

(5)?為本區域兒童提供計劃免疫接種3256劑次。服務對象滿意率達到90%左右。

2022廣水市衛生健康局整體支出績效目標自評表.pdf

部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費是指部門用財政撥款安排的因公出國?(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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