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廣水市城郊街道辦事處2023年部門預算信息公開
  • 發布時間:2023-02-02
  • 信息來源:廣水市城郊辦事處
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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊街道辦事處主要職責如下:

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,協調好本辦與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切單位和個人的正當經濟權益,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

1.廣水市城郊街道辦事處核定單位類型為:行政單位。

2.內設機構9個,分別為:黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、社會事務辦公室(民政辦公室)、平安建設辦公室(應急管理辦公室)、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心(政務服務中心、退役軍人服務站)、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

3.無下設部門(單位)。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市城郊街道辦事處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家,即:廣水市城郊街道辦事處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市城郊街道辦事處納入預算管理人員169人。

(1)核定編制72名,其中:行政編制40名,事業編制32名。

(2)實有人員169人,其中:在職在編78人;離休0人;退休72人;編外長聘0人;其他人員19人(遺屬生活困難人員9人、臨聘人員3人、以錢養事人員7人)。


第二部分? 部門預算表

????廣水市城郊街道辦事處2023年部門預算表(二上).pdf


第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市城郊街道辦事處2023年收入總預算4283.06萬元,其中:本年收入3432.51萬元,上年結轉850.55萬元,較上年預算安排減少85.13萬元,同比減少1.95%,主要原因是:事業單位單列核定績效工資及退休人員統籌待遇標準減少。

(1)本年收入:一般公共預算撥款2532.51萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入900萬元。

(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉750.55萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉100萬元。

2、廣水市城郊街道辦事處2023年支出總預算4283.06萬元,較上年預算安排支出減少85.13萬元,同比減少1.95%,主要原因是:事業單位單列核定績效工資及退休人員統籌待遇標準減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出3432.51萬元;上年結轉安排支出850.55萬元。

(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出3283.06萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出1000萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出1894.6萬元;國防支出9.74萬元;公共安全支出34萬元;教育支出29.31萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出1萬元;社會保障和就業支出250.68萬元;衛生健康支出148.58萬元;節能環保支出1萬元;城鄉社區支出869.69萬元;農林水支出626.77萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出206.8萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出175.04萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出4.5萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出31.36萬元。

(4)支出按經濟分類分:工資福利支出2245.49萬元;商品和服務支出1148.2萬元;對個人和家庭的補助103.62萬元;債務利息及費用31.36萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出651.5萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助102.9萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出1949.16萬元;運轉類支出271.11萬元;特定目標類支出2062.8萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市城郊街道辦事處2023年財政撥款收入預算3283.06萬元,較上年增加568.28萬元,同比增加20.93%,主要原因是:上年結轉增加。

(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款2532.51萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款750.55萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市城郊街道辦事處2023年財政撥款支出預算3283.06萬元,較上年增加568.28萬元,同比增加20.93%,主要原因是:上年結轉增加。

(1)財政撥款支出:一般公共服務支出1567.92萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出29.31萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出250.68萬元;衛生健康支出62.58萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出834.69萬元;農林水支出459.84萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出78.04萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預算支出3283.06萬元,較上年增加568.28萬元,同比增加20.93%,主要原因是:上年結轉增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2532.51萬元。其中:人員經費1504.76萬元,公用經費169.55萬元,項目支出858.2萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出750.55萬元。其中:人員經費200.2萬元,公用經費0.53萬元,項目支出549.83萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1567.92萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出29.31萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出250.68萬元;衛生健康支出62.58萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出834.69萬元;農林水支出459.84萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出78.04萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預算基本支出1875.04萬元,較上年減少44.5萬元,同比減少2.32%,主要原因是:事業單位單列核定績效工資及退休人員統籌待遇標準減少。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1704.96萬元。其中:工資福利支出1629.79萬元;對個人和家庭補助75.17萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費170.08萬元,均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費安排數為26萬元,較上年減少11萬元,同比減少29.73%,主要原因是:因2022年新購置一臺公務用車,2023沒有購置公務車的計劃,故下降比例較大。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年沒有因公出國(境)費。

2.公務用車購置0萬元,較上年減少12萬元,同比減少100%,主要原因是:本年沒有購置公務用車。

3.公務用車運行維護費13萬元,較上年增加3萬元,同比增加30%,主要原因是:本單位2022年新購一臺公務用車,費用較上年有所增加。

4.公務接待費13萬元,較上年減少2萬元,同比減少13.33%,主要原因是:響應國家號召,節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城郊街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年機關運行經費支出預算156.68萬元,較上年減少104.28萬元,同比減少39.96%,主要原因是:響應國家號召,節約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費156.68萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費156.68萬元。其中:辦公費15萬元;印刷費24.15萬元;水費0.65萬元;電費9萬元;郵電費16萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 4萬元;福利費16萬元;會議費 3.8萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費13萬元;維修(護)費5萬元;其他交通費用39.1萬元;其他商品和服務支出10.98萬元;辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年政府采購總預算651.5萬元,較上年增加152.5萬元,同比增加30.56%,主要原因是:。

1.按采購對象分:面向中小企業采購0萬元,較上年增加0萬元;面向小微企業采購32.09萬元,較上年增加8.54萬元,同比增加36.26%,主要原因是:根據政策要求,支持小微企業發展。

2.按采購品目分:政府采購貨物預算32.09萬元,較上年增加8.54萬元,同比增加36.26%,主要原因是:根據市政府要求2023年我單位需購買14臺國產電腦;政府采購工程預算523.48萬元,較上年增加77.03萬元,同比增加17.25%,主要原因是:上年工程未完結結轉數額較大;政府采購服務預算95.92萬元,較上年增加66.92萬元,同比增加230.77%,主要原因是:本年新增勞務派遣用工購買服務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城郊街道辦事處2023年年初資產總額為1158.1萬元,較上年減少183.6萬元,同比減少13.68%,主要原因是:貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產648.79萬元,較上年減少203.41萬元,同比減少23.87%,主要原因是:貨幣資金減少;固定資產509.31萬元,較上年增加19.81萬元,同比增加4.05%,主要原因是:本年因辦公需要購入一批固定資產(含公務車一臺)。

其中固定資產:房屋1990.2平方米,價值203萬元;土地7486.2平方米,價值49.92萬元;車輛4輛,價值47.52萬元;辦公家具價值26.17萬元;其他資產價值182.7萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。

2.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。

4.2023年廣水市城郊街道辦事處債務付息支出31.36萬元,分別為2017年度借款86萬元,到期應還利息3.48萬元;2021年度借款880萬元,到期應還利息27.88萬元,共計31.36萬元。


第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:年度目標為黨建紀檢廉政建設、惠企利民、平安建設應急管理、環境整治。

2、年度目標1:黨建紀檢廉政建設,具體指標設置為:

產出指標:黨員、黨建業務培訓人次420人次,七一慰問困難黨員15人,紅色驛站建設245㎡,紅色物業建設2個,重陽節參加活動老干部60人,慰問困難老干部10人,紀檢廉政違紀違規事件信訪舉報核查13件,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標:愛黨精神層面有提升,廉政工作環境良好,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標:黨員群眾滿意率96%,指標設立依據是社會調查

年度目標2惠企利民,具體指標設置為:

產出指標:園區土地平整79920㎡,企業房租補貼面積7000㎡,稅收貢獻獎4家,支持實體經濟發展38家,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標:有利于促進企業經濟發展,營商環境得到提高,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標:企業滿意率98%,指標設立依據是社會調查

年度目標3平安建設應急管理,具體指標設置為:

產出指標:嚴重肇事肇禍精神病患者40人,“平安鄉村”視頻攝像頭368個,綜治中心辦公室及禁毒中心辦公室租房面積550㎡,殘麻及金融投資受損戶15戶,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標:項目宣傳普及率全覆蓋,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標:服務對象滿意率95%,指標設立依據是社會調查

年度目標4環境整治,具體指標設置為:

產出指標:整治村(社區)18個,無暴露垃圾,無違章搭建無地表存量垃圾,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標:垃圾處理率達100%,指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標:群眾滿意率100%,指標設立依據是社會調查

???2023年城郊辦事處整體績效表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、國防動員項目

1國防動員項目”主要內容是:做好民兵整組工作、每年春秋兩季征兵工作以及基層人武部規范化建設工作等。2024年預算安排12.71萬元,其中:12.71萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:做好民兵整組工作、每年春秋兩季征兵工作以及基層人武部規范化建設工作等。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

???國防動員.pdf

2惠企利民項目

1惠企利民項目”主要內容是:支持實體經濟發展,對納稅先進企業給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資,提高企業生產經營積極性,對轄區內企業發展給予良好的發展環境,促進經濟發展。2024年預算安排206.79萬元,其中:206.79萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:支持實體經濟發展,對納稅先進企業給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資,提高企業生產經營積極性,對轄區內企業發展給予良好的發展環境,促進經濟發展。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

惠企利民.pdf

3城鄉社區建設項目

1城鄉社區建設項目”主要內容是:保障村書記、副職、社區網格員、離任主職、離任副職及村保潔人員工資,做好村里垃圾清運、環境整治、控違拆建、危房鑒定及村基礎設施建設工作,給村民一個良好的生活環境。2024年預算安排763.8萬元,其中:655.88萬元資金來源為當年一般公共預算資金,12萬元資金來源為單位資金95.92萬元資金來源為上年結轉資金

2項目績效總目標是:保障村書記、副職、社區網格員、離任主職、離任副職及村保潔人員工資,做好村里垃圾清運、環境整治、控違拆建、危房鑒定及村基礎設施建設工作,給村民一個良好的生活環境。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

城鄉社區建設.pdf

4地方政府債券還本付息項目

1地方政府債券還本付息項目”主要內容是:如期完成債務還息。2024年預算安排31.36萬元,其中:31.36萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:如期完成債務還息。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

地方政府債券還本付息.pdf

5平安建設應急管理項目

1平安建設應急管理項目”主要內容是:保障嚴重肇事肇禍精神病患者醫藥費,安裝“平安鄉村”視頻攝像頭,給與殘麻及金融投資受損戶一定經濟補助,做好應急管理等工作。2024年預算安排37.69萬元,其中:30萬元資金來源為當年一般公共預算資金,7.69萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:保障嚴重肇事肇禍精神病患者醫藥費,安裝“平安鄉村”視頻攝像頭,給與殘麻及金融投資受損戶一定經濟補助,做好應急管理等工作。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

平安建設應急管理.pdf

6農林水及節能環保事務管理項目

1農林水及節能環保事務管理項目”主要內容是:做好農業農村、林業、水利、農村綜合改革、其他農林水及節能環保等工作。2024年預算安排41.57萬元,其中:XXX萬元資金來源為當年一般公共預算資金,37.93萬元資金來源為單位資金3.64萬元資金來源為上年結轉資金

2項目績效總目標是:做好農業農村、林業、水利、農村綜合改革、其他農林水及節能環保等工作。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

農林水及節能環保事務管理.pdf

7脫貧攻堅銜接鄉村振興、共同締造項目

1脫貧攻堅銜接鄉村振興、共同締造項目”主要內容是:發展村集體經濟,脫貧戶、三類戶產業發展;做好雙橋大道綠化、亮化;油榨橋道路綠化、村莊綠化;共同締造(馬蹄橋秦家灣)村莊綠化;鄉村合作公司產業發展等工作。2024年預算安排50萬元,其中:50萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:發展村集體經濟,脫貧戶、三類戶產業發展;做好雙橋大道綠化、亮化;油榨橋道路綠化、村莊綠化;共同締造(馬蹄橋秦家灣)村莊綠化;鄉村合作公司產業發展等工作。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

脫貧攻堅銜接鄉村振興共同締造.pdf

8文明城市創建項目

1文明城市創建項目”主要內容是:保證城市垃圾清掃清運、建筑垃圾能夠及時清理,做好墻體翻新,公廁建設等工作,為創建衛生文明城市提供良好的前提條件。2024年預算安排112.23萬元,其中:89.23萬元資金來源為當年一般公共預算資金,23萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:保證城市垃圾清掃清運、建筑垃圾能夠及時清理,做好墻體翻新,公廁建設等工作,為創建衛生文明城市提供良好的前提條件。

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

文明城市創建.pdf

9疫情防控管理項目

1疫情防控管理項目”主要內容是:建立有效防控機制,有力、有序做好疫情防控工作,做到全覆蓋、無盲區、無死角,打贏疫情阻擊戰。2024年預算安排20萬元,其中:20萬元資金來源為單位資金。

2項目績效總目標是:建立有效防控機制,有力、有序做好疫情防控工作,做到全覆蓋、無盲區、無死角,打贏疫情阻擊戰

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

疫情防控管理.pdf

10社會保障和福利院運轉項目

1社會保障和福利院運轉項目”主要內容是:做好一約四會、村級積分制、殯葬改革等工作,保障福利院正常運轉。2024年預算安排13萬元,其中:13萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2項目績效總目標是:做好一約四會、村級積分制、殯葬改革等工作,保障福利院正常運轉

3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

社會保障和福利院運轉.pdf

11革命老區轉移支付項目

1革命老區轉移支付項目”主要內容是:雙橋大道新建及擴寬,方便群眾出行2024年預算安排516.45萬元,其中:70萬元資金來源為單位資金446.45萬元資金來源為上年結轉資金

2項目績效總目標是:雙橋大道新建及擴寬,方便群眾出行

???(3項目績效指標設置情況:詳見績效指標表PDF表

革命老區轉移支付.pdf


第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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