目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市衛生計生綜合監督執法局主要職責如下:
1.承擔同級衛生行政部門依據有關法律法規交付的面向社會的醫療衛生、傳染病防治、公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、職業病防治等衛生監督執法任務。
2.承擔公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛生行政許可證頒發前申請的受理、預防性衛生審查、現場衛生審查審核,提出審核意見。
3.開展經常性衛生監督執法檢查和現場監測工作。
4.開展衛生法制宣傳和培訓。
5.對違反衛生法律、法規及規章的行為依法立案,調查取證,采取必要的控制措施,提出處理意見。
6.參與對危害公共衛生的中毒事件、重大疫情和突發事件的調查處理。
7.承擔同級和上級衛生行政部門交付的其他任務。
二、機構設置
1.廣水市衛生計生綜合監督執法局核定單位類型為:公益一類事業單位。
2.內設機構10個,分別為:黨政辦公室、財務科、法律事務與稽查科、醫療服務監督科、衛生行政許可科、信息科、職業健康執法科、公共場所衛生監督科、綜合監督執法一科、綜合監督執法二科。
3.無下設部門(單位)。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2023年廣水市衛生計生綜合監督執法局預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市衛生計生綜合監督執法局。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2023年廣水市衛生計生綜合監督執法局納入預算管理人員53人。
(1)核定編制36名,其中:行政編制0名,事業編制36名。
(2)實有人員53人,其中:在職在編37人;離休0人;退休12人;編外長聘0人;其他人員4人(借入人員4人)。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年收入總預算769萬元,其中:本年收入769萬元,上年結轉0萬元,較上年預算安排減少185萬元,同比減少19.39%,主要原因是:事業收入預算減少。
(1)本年收入:一般公共預算撥款679萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入90萬元。
(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉0萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。
2.廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年支出總預算769萬元,較上年預算安排支出減少185萬元,同比減少19.39%,主要原因是:本年度減少了事業支出,預算總支出相應減少。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出769萬元;上年結轉安排支出0萬元。
(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出679萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出90萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出64.5萬元;衛生健康支出704.5萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
(4)支出按經濟分類分:工資福利支出147萬元;商品和服務支出536萬元;對個人和家庭的補助15萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出71萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出82萬元;運轉類支出410萬元;特定目標類支出277萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年財政撥款收入預算679萬元,較上年增加269萬元,同比增加65.61%,主要原因是:本年度根據財政控制預算指標數據進行編制,把公共衛生項目資金和非稅收入均列入在財政撥款收入中。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款679萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年財政撥款支出預算679萬元,較上年增加269萬元,同比增加65.61%,主要原因是:本年度根據財政控制預算指標數據進行編制,把公共衛生項目支出和非稅支出均列入在財政撥款總支出中。
(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出51.5萬元;衛生健康支出627.5萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年一般公共預算支出679萬元,較上年增加269萬元,同比增加65.61%,主要原因是:本年度根據財政預算控制指標數據進行編制,把公共衛生項目資金支出和非稅支出均列入在一般公共預算支出中。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出679萬元。其中:人員經費69萬元,公用經費410萬元,項目支出200萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中:人員經費0萬元,公用經費0萬元,項目支出0萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出51.5萬元;衛生健康支出627.5萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年一般公共預算基本支出479萬元,較上年增加349萬元,同比增加268.46%,主要原因是:上年度預算編制有誤。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費69萬元。其中:工資福利支出54萬元;對個人和家庭補助15萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費410萬元,均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為2萬元,較上年減少8萬元,同比減少80%,主要原因是:本年度三公經費預算大部分使用單位資金列支。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位兩年均無因公出國費用支出。
2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度無公務用車購置預算,本年度公務用車購置預算使用單位資金購置。
3.公務用車運行維護費2萬元,較上年減少1萬元,同比減少33.33%,主要原因是:本年度公務用車運行維護費預算大部分從項目資金中列支。
4.公務接待費0萬元,較上年減少7萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度公務接待費預算全部使用單位資金。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年機關運行經費支出預算109.8萬元,較上年增加3.1萬元,同比增加2.91%,主要原因是:廣水市急救中心在我單位辦公,本年度增加水費、電費等機關運行經費預算支出。
1.一般公共預算安排機關運行經費86.8萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費36.8萬元。其中:辦公費2萬元;印刷費2萬元;水費0.3萬元;電費4.5萬元;郵電費2萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 2萬元;福利費12萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費2萬元;維修(護)費3萬元;其他交通費用2萬元;其他商品和服務支出5萬元;辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費50萬元。其中:辦公費20萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 20萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費10萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經費23萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年政府采購總預算71萬元,較上年增加71萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制。
1.按采購對象分:面向中小企業采購71萬元,較上年增加71萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制;面向小微企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制。
2.按采購品目分:政府采購貨物預算63萬元,較上年增加63萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制;政府采購工程預算8萬元,較上年增加8萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購預算表未編制。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市衛生計生綜合監督執法局2023年年初資產總額為1300.39萬元,較上年增加43.4萬元,同比增加3.45%,主要原因是:本年度流動資產增加,導致資產總額隨之增加。
具體情況為:流動資產156.06萬元,較上年增加48.92萬元,同比增加45.66%,主要原因是:上級部門增撥了工作經費,貨幣資金增加,導致流動資產隨之增加;固定資產1144.33萬元,較上年減少5.52萬元,同比減少0.48%,主要原因是:固定資產累計折舊增加,導致資產凈值相應減少。
其中固定資產:房屋3697平方米,價值1077.84萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛2輛,價值17.06萬元;辦公家具價值16.5萬元;其他資產價值32.93萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為42萬元,較上年增加42萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度增加了公務用車購置費。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本單位兩年均無因公出國費用支出。
(2)公務用車購置36萬元,較上年增加36萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:上年度無公務用車購置預算,本年度預算購置公務用車2臺。
(3)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:兩年均未使用單位資金列支公務用車運行維護費。
(4)公務接待費6萬元,較上年增加6萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度公務接待費預算全部使用單位資金列支,上年度全面使用一般公共預算資金列支。
2.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標
長期目標:執行國家衛生法律法規,深入開展公共場所、生活飲用水、職業衛生、學校衛生、傳染病防治以及醫療市場監管等工作,切實履行衛生監督工作職責。維護公共衛生秩序和醫療服務秩序,保障人民群眾身體健康,促進衛生監督事業持續發展。
年度目標:完成湖北省下達的衛生監督工作任務,依法開展醫療衛生、公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生、放射衛生、職業病防治、傳染病防治等日常衛生監督檢查工作;開展公共場所、集中式供水和二次供水單位、放射診療衛生行政許可證頒發前申請的受理、現場衛生審查審核工作;開展雙隨機抽查監督檢查工作;對違反衛生法律、法規及規章的行為依法開展立案調查;開展衛生法制宣傳和培訓;開展衛生監督協管工作。
2、長期目標具體指標設置
產出指標:日常監督覆蓋率≥98%,依據年度工作計劃;執法辦案查處率≥100%,依據年度工作計劃;雙隨機抽查完成率達100%,依據國家衛生監督平臺;執法全過程記錄及衛生監督規范執法設備裝配與應用率達100%,依據鄂衛監局[2013]134號文件;衛生監督協管巡查及督導≥102次,依據《國家基本公共衛生服務工作規范》。
效益指標:規范醫療機構及醫務人員執業行為,提升監管效能和服務質量,規范執法辦案行為,提高工作效率,依據衛生監督執法工作職責。
滿意度指標:服務對象及上級部門滿意度均≥95%,依據工作職責及年度計劃。
3、年度目標具體指標設置
(一)重大公共衛生服務項目績效目標
產出指標:
1、日常衛生監督檢查1422家,完成率≥90%,依據年度工作計劃;
2、“雙隨機、一公開”監管抽查75家,完成率100%,依據國家衛生監督平臺;
3、衛生行政執法案件查處185件,完成率≥95%,依據國家衛生監督平臺;
4、現場快速檢測380家,完成率≥95%,依據國家衛生監督平臺;
5、執法全過程記錄及衛生監督規范執法設備45臺,應用率達100%,依據鄂衛監局[2013]134號文件;
6、衛生監督執法宣傳8次,完成率≥95%,依據湖北省下達衛生監督管理工作任務;
7、衛生行政許可現場審查100家,完成率100%,依據國家衛生監督平臺;
8、專項檢查876戶次,完成率100%,依據上級下發文件要求;
9、疫情防控督導440戶次,完成率100%,依據近年來工作需求及年度工作計劃。
效益指標:持續規范推進公共衛生秩序和醫療服務秩序,保護人民群眾健康,有力促進社會經濟協調發展。
滿意度指標:服務對象滿意率≥90%
(二)基本公共衛生服務項目績效目標
產出指標:
1、鄉鎮衛生監督協管員例會暨培訓≥12次,完成率≥90%,依據國家衛生監督協管服務規范;
2、衛生監督協管巡查督導及考核≥102次,完成率≥95%,依據國家衛生監督協管服務規范;
3、衛生監督協管員服裝訂制76套,完成率100%,依據衛生監督員著裝管理規定;
4、衛生監督協管宣傳≥6次,完成率≥95%,依據衛生監督協管服務規范。
效益指標:提升了協管員服務能力及業務水平,不斷提高了廣大居民健康知識和衛生法律政策知曉率,持續保障人民群眾身體健康。
滿意度指標:服務對象滿意率≥90%。
(三)資產購置及維修項目績效目標:
產出指標:
1、新增資產配置,優化資源配置,分別為臺式電腦10臺、激光打印機5臺、投影儀1臺、手持終端打印機5臺、執法手持機10臺、大會議室設備1套、安防設備1套、業務樓內外日常維修500平方米。依據現有設備使用狀態,按年度工作計劃需要購置更換部分設備設施。
2、設備質量合格率達100%,依據設備相關參數及出廠要求且符合單位工作需求。
3、資產使用率不低于95%,依據單位工作需要,更換部分使用年限已久,老化的設備。
效益指標:有利于提高工作效率,促進衛生監督事業發展。
滿意度指標:干部職工滿意率≥95%。
(四)執法車輛購置項目績效目標:
產出指標:
1、新增執法車輛2臺,依據現有車輛使用狀況,按照工作需要及年度工作計劃安排;
2、車輛合格率達100%,依據公車辦審批指定參數,符合指定參數和出廠要求;
3、車輛使用率達100%,依據單位工作開展需要。
效益指標:滿足工作需要,利于工作開展,促進衛生監督事業發展。
滿意度指標:干部職工滿意率≥95%。
二、重點項目績效目標編制情況
廣水市衛生計生綜合監督執法局本年度共編制四大項目績效,分別是重大公共衛生服務項目績效目標、基本公共衛生服務項目績效目標、資產購置及維修績效目標、執法車輛購置項目績效目標。
(一)“重大公共衛生服務項目”主要內容是衛生監督管理項目。2023年預算安排240萬元,其中:240萬元資金來源為當年其他預算資金。
產出指標:
1、日常衛生監督檢查1422家,完成率≥90%,依據年度工作計劃;
2、“雙隨機、一公開”監管抽查75家,完成率100%,依據國家衛生監督平臺;
3、衛生行政執法案件查處185件,完成率≥95%,依據國家衛生監督平臺;
4、現場快速檢測380家,完成率≥95%,依據國家衛生監督平臺;
5、執法全過程記錄及衛生監督規范執法設備45臺,應用率達100%,依據鄂衛監局[2013]134號文件;
6、衛生監督執法宣傳8次,完成率≥95%,依據湖北省下達衛生監督管理工作任務;
7、衛生行政許可現場審查100家,完成率100%,依據國家衛生監督平臺;
8、專項檢查876戶次,完成率100%,依據上級下發文件要求;
9、疫情防控督導440戶次,完成率100%,依據近年來工作需求及年度工作計劃。
效益指標:持續規范推進公共衛生秩序和醫療服務秩序,保護人民群眾健康,有力促進社會經濟協調發展。
滿意度指標:服務對象滿意率≥90%
(二)“基本公共衛生服務項目”主要內容是衛生監督協管項目。2023年預算安排60萬元,其中:60萬元資金來源為其他預算資金。
產出指標:
1、鄉鎮衛生監督協管員例會暨培訓≥12次,完成率≥90%,依據國家衛生監督協管服務規范;
2、衛生監督協管巡查督導及考核≥102次,完成率≥95%,依據國家衛生監督協管服務規范;
3、衛生監督協管員服裝訂制76套,完成率100%,依據衛生監督員著裝管理規定;
4、衛生監督協管宣傳≥6次,完成率≥95%,依據衛生監督協管服務規范。
效益指標:提升了協管員服務能力及業務水平,不斷提高了廣大居民健康知識和衛生法律政策知曉率,持續保障人民群眾身體健康。
滿意度指標:服務對象滿意率≥90%。
(三)“資本性支出項目”主要內容是設資產購置及維修項目。2023年預算安排35萬元,其中:35萬元資金來源其他預算資金。
產出指標:
1、新增資產配置,優化資源配置,分別為臺式電腦10臺、激光打印機5臺、投影儀1臺、手持終端打印機5臺、執法手持機10臺、大會議室設備1套、安防設備1套、業務樓內外日常維修500平方米。依據現有設備使用狀態,按年度工作計劃需要購置更換部分設備設施。
2、設備質量合格率達100%,依據設備相關參數及出廠要求且符合單位工作需求。
3、資產使用率不低于95%,依據單位工作需要,更換部分使用年限已久,老化的設備。
效益指標:有利于提高工作效率,促進衛生監督事業發展。
滿意度指標:干部職工滿意率≥95%。
(四)執法車輛購置項目。2023年預算安排36萬元,其中:36萬元資金來源其他預算資金。
1、新增執法車輛2臺,依據現有車輛使用狀況,按照工作需要及年度工作計劃安排;
2、車輛合格率達100%,依據公車辦審批指定參數,符合指定參數和出廠要求;
3、車輛使用率達100%,依據單位工作開展需要。
效益指標:滿足工作需要,利于工作開展,促進衛生監督事業發展。
滿意度指標:干部職工滿意率≥95%。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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