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廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2025-01-20
  • 信息來(lái)源:廣水市永陽(yáng)學(xué)校
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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋


第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市永陽(yáng)學(xué)校主要職責(zé)如下:

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(二)根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育,組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

(三)積極辦好本校的學(xué)前教育、扶持民辦教育,促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

(四)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

(五)按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

(六)按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(七)組織開(kāi)展本校中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市永陽(yáng)學(xué)校核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別為:辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、黨辦。

(三)無(wú)下設(shè)部門(單位)。

(四)無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市永陽(yáng)學(xué)校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市永陽(yáng)學(xué)校。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2025年廣水市永陽(yáng)學(xué)校納入預(yù)算管理人員170人。

1.核定編制170名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制170名。

2.實(shí)有人員170人,其中:在職在編170人;離休0人;退休0人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共3978名,其中:小學(xué)生2638名、初中生1340名。


第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年預(yù)部門預(yù)算表.pdf


第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年收入總預(yù)算2705.01萬(wàn)元,其中:本年收入2596.57萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)108.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加841.09萬(wàn)元,同比增加45.13%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款2596.57萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)103.77萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)4.66萬(wàn)元。

(二)廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年支出總預(yù)算2705.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排支出增加841.09萬(wàn)元,同比增加45.13%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出2596.57萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出108.43萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出2700.34萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出4.66萬(wàn)元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出2606.04萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出98.97萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出2473.57萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出231.43萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分:人員類支出2473.57萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出207.43萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出24萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2700.34萬(wàn)元,較上年增加936.43萬(wàn)元,同比增加53.09%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款2596.57萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款103.77萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(二)廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2700.34萬(wàn)元,較上年增加936.43萬(wàn)元,同比增加53.09%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出2601.37萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出98.97萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出2700.34萬(wàn)元,較上年增加936.43萬(wàn)元,同比增加53.09%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2596.57萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2473.57萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出103.77萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)103.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出2601.37萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出98.97萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出2676.34萬(wàn)元,較上年增加942.43萬(wàn)元,同比增加54.35%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2473.57萬(wàn)元。其中:工資福利支出2473.57萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)202.77萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出202.77萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算184.43萬(wàn)元,較上年增加70.76萬(wàn)元,同比增加62.25%,主要原因是:本年度人員調(diào)入,工資支出增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)179.77萬(wàn)元。

其中:辦公費(fèi)76萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)0萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)103.77萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.66萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市永陽(yáng)學(xué)校2025年年初資產(chǎn)總額為327.60萬(wàn)元,較上年減少30.03萬(wàn)元,同比減少8.4%,主要原因是:落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)政策精神。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例;固定資產(chǎn)327.60萬(wàn)元,較上年減少30.03萬(wàn)元,同比減少8.4%,主要原因是:資產(chǎn)累計(jì)折舊。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;車輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值157.43萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值170.17萬(wàn)元。(備注:我校房屋及土地產(chǎn)權(quán)都為廣水市城市發(fā)展投資有限公司所有,學(xué)校成立后廣水市城市發(fā)展投資有限公司并未移交校園土地及房屋的產(chǎn)權(quán)。)

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

(一)本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說(shuō)明。

(二)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(三)本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(四)本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(五)本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(六)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。


第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、持續(xù)、健康、科學(xué)、發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行2024年教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個(gè)方面進(jìn)行一級(jí)指標(biāo)設(shè)置,通過(guò)在三級(jí)指標(biāo)中設(shè)置預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、干部隊(duì)伍建設(shè)、人才儲(chǔ)備、信息化建設(shè)等指標(biāo),從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)有兩個(gè),分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;年度目標(biāo)有兩個(gè),分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

(1)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥121人,指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米,改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=100米,依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年,依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年,根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間,依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%,學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%,民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

(1)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥121人,指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人,依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米,改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=100米,依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年,依據(jù)上級(jí)資助文件確定;生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年,根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間,依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%,學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%,民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對(duì)象滿意率≥95%;校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

附件4:(永陽(yáng)學(xué)校)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2025).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市永陽(yáng)學(xué)校本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理,納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè),為2025年校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目。

(二)2025年校園安全項(xiàng)目支出

1、“2025年校園安全項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神,按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校(含公辦幼兒園)配備專職保安。2025年安排預(yù)算資金24萬(wàn)元,其中:本級(jí)財(cái)政資金24萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:2025年保證全鎮(zhèn)公辦中小學(xué)(幼兒園)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行,人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。14名安保人員經(jīng)費(fèi)生的發(fā)放工作,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年,其中本級(jí)財(cái)政配套比例為100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):校園安全人數(shù)=8人,依據(jù)2025年工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。校園安全達(dá)標(biāo)率=100%,依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年,依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受益學(xué)校所數(shù)=6,受益學(xué)生人數(shù)=4260人,校園安全達(dá)標(biāo)率=100%,依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度,學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%,依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2025年永陽(yáng)學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf


第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。


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