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廣水市交通運輸局2026年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2026-01-27
  • 信息來源:廣水市交通局
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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋


第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市交通運輸局主要職責(zé)如下:

(一)組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。?

(四)負(fù)責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序,引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。?

(五)負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管,統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負(fù)責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。???

(八)負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè),職工隊伍建設(shè),組織、指導(dǎo)交通運輸行業(yè)人才預(yù)測、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動工資工作,負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。?

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市交通運輸局核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個,分別為:廣水市交通運輸局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務(wù)審計股、安全運輸股、政策法規(guī)股。

(三)下設(shè)部門(單位)4個,分別為:廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運輸綜合執(zhí)法大隊、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。

(四)掛牌機構(gòu)5個,分別為:廣水市交通運輸局、下設(shè)廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運輸綜合執(zhí)法大隊、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市交通運輸局預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家,其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家,即:廣水市交通運輸局本級;

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位4家,即:廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心、廣水市交通運輸綜合執(zhí)法大隊、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。

(二)2026年廣水市交通運輸局納入預(yù)算管理人員780人。

1.核定編制356名,其中:行政編制15名,事業(yè)編制341名。

2.實有人員360人,其中:在職在編356人;離休0人;退休420人;編外長聘4人;其他人員3人(遺屬生活困難人員3人)。


第二部分??部門預(yù)算表

26年交通局預(yù)算公開表.pdf


第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2026年收入總預(yù)算72672.83萬元,其中:本年收入6672.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)66000.77萬元,較上年預(yù)算安排增加20516.04萬元,同比增加39.34%,主要原因是:G346項目在建,26年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金26521萬元。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款6672.05萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)39354.04萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26571.5萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)75.23萬元。

(二)廣水市交通運輸局2026年支出總預(yù)算72672.83萬元,較上年預(yù)算安排支出增加20516.04萬元,同比增加39.34%,主要原因是:G346項目在建,26年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金26521萬元,預(yù)計26年年底完工。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出6672.05萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出66000.77萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出46026.09萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出26571.5萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出75.23萬元。

3.支出按功能分類分:社會保障和就業(yè)支出119.39萬元;衛(wèi)生健康支出120萬元;農(nóng)林水支出14.19萬元;交通運輸支出72353.47萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出50.5萬元;住房保障支出15.28萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出554.16萬元;商品和服務(wù)支出1581.14萬元;對個人和家庭的補助426.3萬元;債務(wù)利息及費用61萬元;資本性支出69982.72萬元;對企業(yè)補助67.5萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出624.39萬元;運轉(zhuǎn)類支出24.55萬元;特定目標(biāo)類支出72023.89萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2026年財政撥款收入預(yù)算72597.59萬元,較上年增加20451.1萬元,同比增加39.22%,主要原因是:G346項目在建,26年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金26521萬元。

1.本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款6672.05萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款39354.04萬元;政府性基金預(yù)算撥款26571.5萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市交通運輸局2026年財政撥款支出預(yù)算72597.59萬元,較上年增加20451.1萬元,同比增加39.22%,主要原因是:G346項目在建,26年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金26521萬元,預(yù)計26年年底完工。

1.財政撥款支出:社會保障和就業(yè)支出119.39萬元;衛(wèi)生健康支出120萬元;農(nóng)林水支出14.19萬元;交通運輸支出72278.23萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出50.5萬元;住房保障支出15.28萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運輸局2026年一般公共預(yù)算支出46026.09萬元,較上年增加27117.6萬元,同比增加143.41%,主要原因是:26年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出39201.59萬元。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6672.05萬元。其中:人員經(jīng)費471.95萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費24.55萬元,項目支出6175.56萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出39354.04萬元。其中:人員經(jīng)費152.45萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出39201.59萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出119.39萬元;衛(wèi)生健康支出120萬元;農(nóng)林水支出14.19萬元;交通運輸支出45757.23萬元;住房保障支出15.28萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市交通運輸局2026年一般公共預(yù)算基本支出648.02萬元,較上年減少1439.21萬元,同比減少68.95%,主要原因是:25年將鄂政辦電【2017】121號文件列入基本支出,實際應(yīng)為上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費624.39萬元。其中:工資福利支出553.24萬元;對個人和家庭補助71.15萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費23.63萬元。其中:商品和服務(wù)支出23.53萬元;資本性支出0.1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市交通運輸局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為136.2萬元,較上年增加129.07萬元,同比增加1812.07%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置7臺公車。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無因公出國(境)費用。

(二)公務(wù)用車購置131.66萬元,較上年增加131.66萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置11臺公車。

(三)公務(wù)用車運行維護費3.24萬元,較上年減少2.03萬元,同比減少38.58%,主要原因是:響應(yīng)國家號召,減少開支。

(四)公務(wù)接待費1.3萬元,較上年減少0.55萬元,同比減少29.85%,主要原因是:響應(yīng)國家號召,減少開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運輸局2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出26571.5萬元,較上年減少6666.5萬元,同比減少20.06%,主要原因是:G346項目在建,26年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金26521萬元。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26571.5萬元。

2.按功能分類分:交通運輸支出26521萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出50.5萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市交通運輸局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市交通運輸局2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算19.63萬元,較上年減少120.16萬元,同比減少85.96%,主要原因是:26年交通運輸局本級基本支出公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少,項目支出公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費19.63萬元。

其中:辦公費2.42萬元;印刷費0.3萬元;水費0.84萬元;電費0.75萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用10.72萬元;其他商品和服務(wù)支出4.5萬元;辦公設(shè)備購置0.1萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市交通運輸局2026年政府采購總預(yù)算206.99萬元,較上年增加191.18萬元,同比增加1209.26%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置11臺公車。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購206.99萬元,較上年增加191.28萬元,同比增加1217.59%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置11臺公車;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年減少0.81萬元,同比減少100%,主要原因是:26年結(jié)轉(zhuǎn)復(fù)印紙預(yù)算1.26萬元,26年無復(fù)印紙預(yù)算。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算206.99萬元,較上年增加191.18萬元,同比增加1209.26%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置11臺公車;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無采購工程類支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無采購服務(wù)類支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市交通運輸局2026年年初資產(chǎn)總額為3734.58萬元,較上年增加44.03萬元,同比增加1.19%,主要原因是:收回家屬院代繳水電費。

具體情況為:流動資產(chǎn)13.33萬元,較上年增加13萬元,同比增加3939.18%,主要原因是:收回家屬院代繳水電費;固定資產(chǎn)3721.25萬元,較上年增加31.03萬元,同比增加0.84%,主要原因是:25年購置11臺臺式國產(chǎn)電腦,1臺筆記本。

其中固定資產(chǎn):房屋33503.93平方米,價值1763.03萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛33輛,價值551.96萬元;辦公家具價值107.4萬元;其他資產(chǎn)價值1298.85萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為75.23萬元,較上年增加75.23萬元,同比增加100%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置4臺公車。

(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無因公出國(境)費用。

(2)公務(wù)用車購置75.23萬元,較上年增加75.23萬元,同比增加100%,主要原因是:26年交通系統(tǒng)預(yù)計更新購置4臺公車。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無使用單位資金支出公務(wù)用車運行維護費用。

(4)公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:26年無使用單位資金支出公務(wù)接待費。

(二)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(三)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:做好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護、交通行業(yè)行政執(zhí)法管理和交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理的工作。長期目標(biāo):為做好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護、交通行業(yè)行政執(zhí)法管理和交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理的工作。年度目標(biāo):為做好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護、交通行業(yè)行政執(zhí)法管理和交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理的工作。

(二)長期目標(biāo):為做好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護、交通行業(yè)行政執(zhí)法管理和交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理的工作。,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程>100公里,國省道養(yǎng)護里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)年度目標(biāo):交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護,交通行業(yè)行政執(zhí)法管理,交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程>100公里,國省道養(yǎng)護里程>339公里,農(nóng)村公路建設(shè)里程>200公里,農(nóng)村公路養(yǎng)護里程>3500公里,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市交通運輸局部門整體績效目標(biāo)申報表2026年度.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

(一)“316國道廣水市段改擴建工程項目”

1.主要內(nèi)容是:道路起于廣水市長嶺鎮(zhèn)鑼鼓田村響塘塆,與316國道安陸段對接,止于曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)丁家灣,全長35.8km,一級公路,設(shè)計時速80km/h。路基寬25.5m,行車道寬2*7.5m,建設(shè)工期30個月。2026年預(yù)算安排264932261元,其中:264932261元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是:完成道路起于廣水市長嶺鎮(zhèn)鑼鼓田村響塘塆,與316國道安陸段對接,止于曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)丁家灣,全長35.8km,一級公路,設(shè)計時速80km/h。路基寬25.5m,行車道寬2*7.5m,建設(shè)工期30個月。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:完成路基長度≥30.015KM,完成路基寬度≥25.5M,建設(shè)橋梁數(shù)量≥6座,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市交通運輸局重點項目申報表1.pdf

(二)“G346改擴建項目項目”

1.主要內(nèi)容是:一級公路,全長21.858公里,中橋6座,小橋3座,涵洞62道,渡槽1處,路基土石方60萬m3,排水防護7萬m3,平面交叉17處,分離式立體交叉1處(完全利用),瀝青混凝土路面54萬m2。。2026年預(yù)算安排265210000元,其中:265210000元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是:完成G346廣水市城郊至長嶺段改擴建工程3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:完成路面長度≥≥21.869m,完成路基寬度≥≥25.5m,建設(shè)橋梁數(shù)量≥9座,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度>80%,公路安全保障水平>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度>80%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市交通運輸局重點項目申報表2.pdf


第五部分??名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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