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廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2026-02-08
  • 信息來源:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院
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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋


第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:

(一)為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)。

(二)常見病多發(fā)病護(hù)理。

(三)恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

(四)預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

(五)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施。

(六)合作醫(yī)療組織與村衛(wèi)生室管理。

(七)衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

(二)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(三)無下設(shè)部門(單位)。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2026年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員97人。

1.核定編制77名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制77名。

2.實(shí)有人員97人,其中:在職在編36人;離休1人;退休27人;編外長聘21人;其他人員12人(內(nèi)退人員4人、遺屬生活困難人員8人)。


第二部分 ?部門預(yù)算表

????2026年部門預(yù)算表.pdf


第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年收入總預(yù)算1019.85萬元,其中:本年收入1019.85萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加32.09萬元,同比增加3.25%,主要原因是:業(yè)務(wù)收入上升。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款169.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入850萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年支出總預(yù)算1019.85萬元,較上年預(yù)算安排支出增加32.09萬元,同比增加3.25%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出1019.85萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出169.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出850萬元。

3.支出按功能分類分:社會(huì)保障和就業(yè)支出200萬元;衛(wèi)生健康支出784.85萬元;住房保障支出35萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出545.93萬元;商品和服務(wù)支出322.92萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60萬元;資本性支出91萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出605.93萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出50萬元;特定目標(biāo)類支出363.92萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算169.85萬元,較上年減少37.91萬元,同比減少18.25%,主要原因是:過緊日子要求。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款169.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算169.85萬元,較上年減少37.91萬元,同比減少18.25%,主要原因是:過緊日子要求。

1.財(cái)政撥款支出:衛(wèi)生健康支出169.85萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算支出169.85萬元,較上年減少37.91萬元,同比減少18.25%,主要原因是:過緊日子要求。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出169.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)148.93萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出20.92萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

衛(wèi)生健康支出169.85萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算基本支出148.93萬元,較上年減少20.1萬元,同比減少11.89%,主要原因是:過緊日子要求。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)148.93萬元。其中:工資福利支出148.93萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:商品和服務(wù)支出0萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年減少1.2萬元,同比減少100%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用增加。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國費(fèi)用。

(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少1.2萬元,同比減少100%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用增加。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.2萬元,較上年減少76.2萬元,同比減少63.82%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用減少。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年政府采購總預(yù)算1.6萬元,較上年減少3.44萬元,同比減少68.25%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用減少。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購1.6萬元,較上年減少3.44萬元,同比減少68.25%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用減少;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無面向小微企業(yè)采購項(xiàng)目。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算1.6萬元,較上年減少3.44萬元,同比減少68.25%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用減少;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無工程類采購項(xiàng)目;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無服務(wù)類采購項(xiàng)目。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年年初資產(chǎn)總額為2353.53萬元,較上年增加82.6萬元,同比增加3.64%,主要原因是:業(yè)務(wù)收入上升。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)752.57萬元,較上年增加125.59萬元,同比增加20.03%,主要原因是:業(yè)務(wù)收入上升;固定資產(chǎn)1600.96萬元,較上年減少42.99萬元,同比減少2.62%,主要原因是:折舊增加。

其中固定資產(chǎn):房屋8865.75平方米,價(jià)值1315.62萬元;土地13576.6平方米,價(jià)值198.61萬元;車輛3輛,價(jià)值26.84萬元;辦公家具價(jià)值9.23萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值50.66萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

(二)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用無變化。

(1)因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用無變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)接待費(fèi)用。

(三)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(五)本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(六)本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。"

(七)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:無長期目標(biāo),年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

(二)年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理23000人次;健康教育≧12場次,預(yù)防接種≧2000人次:0-6歲兒童管理≧1120人次;孕產(chǎn)婦管理≧80人次;65歲以上老年人管理≧5800人次;高血壓管理≧3300人次;糖尿病管理≧850人次;嚴(yán)重精神障礙患者管理≧236人次;傳染病報(bào)告處理≧180次,衛(wèi)生協(xié)管≧144次,中醫(yī)藥管理≧5600次,簽約人次≧23000人次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”

1)主要內(nèi)容是:落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2026年預(yù)算安排20.92萬元,其中:20.92萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群;規(guī)范健康檔案電子化管理;減少轄區(qū)病亡率,提高生活水平。

3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):居民健康檔案年初指標(biāo)值23000人次,建檔率90%;健康教育年初指標(biāo)值12次,完成率85%;預(yù)防接種年初指標(biāo)值2000人次,完成率90%0-6歲兒童健康管理年初指標(biāo)值1120人次,完成率90%;孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值80人次,完成率90%;老年人健康管理年初指標(biāo)值5800人次,完成率70%;高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值3300人次,完成率60%;糖尿病患者管理年初指標(biāo)值850人次,完成率60%;嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值236人次,完成率80%;傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值180次,完成率95%;衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值144次,完成率90%;中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值5600人次,完成率65%;結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值10人次,完成率90%,家醫(yī)簽約服務(wù)人次23000,完成率90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升,得到較優(yōu)的社會(huì)效益;基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%,服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度,包括服務(wù)方便性、及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量等方面,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

????部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf


第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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