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廣水市應(yīng)急管理局2026年預(yù)算信息公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2026-01-29
  • 信息來(lái)源:廣水市應(yīng)急管理局
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目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋


第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。????????

(二)執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。??

(三)指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。????

(四)牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。????????

(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。??

(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。??????????

(七)統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。????

(八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。??

(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。????

(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

(十二)按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

(十四)制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理,建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

(十五)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

(十六)開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作,參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。????

(十七)承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。??????????

(十八)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市應(yīng)急管理局核定單位類型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),分別為:辦公室、應(yīng)急指揮中心、人事教育股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、應(yīng)急管理綜合協(xié)調(diào)股、調(diào)查執(zhí)法統(tǒng)計(jì)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股。

(三)無(wú)下設(shè)部門(單位)。

(四)無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2026年廣水市應(yīng)急管理局納入預(yù)算管理人員68人。

1.核定編制44名,其中:行政編制18名,事業(yè)編制26名。

2.實(shí)有人員68人,其中:在職在編44人;離休0人;退休20人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員4人(遺屬生活困難人員4人)。


第二部分??部門預(yù)算表

??2026年部門預(yù)算表.pdf


第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市應(yīng)急管理局2026年收入總預(yù)算1311.12萬(wàn)元,其中:本年收入992.76萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)318.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加278.02萬(wàn)元,同比增加26.91%,主要原因是:上年資金有較多結(jié)余,導(dǎo)致今年總收入增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款992.76萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)318.36萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

(二)廣水市應(yīng)急管理局2026年支出總預(yù)算1311.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排支出增加278.02萬(wàn)元,同比增加26.91%,主要原因是:因人員增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

1.支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出992.76萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出318.36萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出1311.12萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出0萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分:一共公共服務(wù)支出2.6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出99.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.31萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出310萬(wàn)元;農(nóng)林水支出11.28萬(wàn)元;住房保障支出53.1萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出793.25萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出773.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出486.36萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.59萬(wàn)元;其他支出7.4萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分:人員類支出812.65萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出104.78萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出393.69萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市應(yīng)急管理局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算1311.12萬(wàn)元,較上年增加289.42萬(wàn)元,同比增加28.33%,主要原因是:上年資金有較多結(jié)余,導(dǎo)致今年總收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款992.76萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款318.36萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(二)廣水市應(yīng)急管理局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算1311.12萬(wàn)元,較上年增加289.42萬(wàn)元,同比增加28.33%,主要原因是:因人員增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

1.財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出2.6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出99.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.31萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出310萬(wàn)元;農(nóng)林水支出11.28萬(wàn)元;住房保障支出53.1萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出793.25萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年一般公共預(yù)算支出1311.12萬(wàn)元,較上年增加289.42萬(wàn)元,同比增加28.33%,主要原因是:因人員增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出992.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)812.65萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)44.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出135.33萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出318.36萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出318.36萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出2.6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出99.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出41.31萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出310萬(wàn)元;農(nóng)林水支出11.28萬(wàn)元;住房保障支出53.1萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出793.25萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年一般公共預(yù)算基本支出852.71萬(wàn)元,較上年增加61.58萬(wàn)元,同比增加7.78%,主要原因是:人員增加,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康、住房保障、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)812.65萬(wàn)元。其中:工資福利支出769.05萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助43.59萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)40.06萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出40.06萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.17萬(wàn)元,較上年減少0.38萬(wàn)元,同比減少15%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子工作要求,壓減開(kāi)支。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(四)公務(wù)接待費(fèi)2.17萬(wàn)元,較上年減少0.38萬(wàn)元,同比減少15%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子工作要求,壓減開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算84.06萬(wàn)元,較上年增加46.88萬(wàn)元,同比增加126.1%,主要原因是:因單位業(yè)務(wù)增加,人員增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出也相應(yīng)增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.06萬(wàn)元。

其中:辦公費(fèi)2.38萬(wàn)元;印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元;水費(fèi)0.35萬(wàn)元;電費(fèi)2.73萬(wàn)元;郵電費(fèi)3.75萬(wàn)元;取暖費(fèi)0.67萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)1.19萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)38.9萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用13.55萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出20.2萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年政府采購(gòu)總預(yù)算310萬(wàn)元,較上年增加303.9萬(wàn)元,同比增加4981.97%,主要原因是:本年度計(jì)劃進(jìn)行營(yíng)房建設(shè),采購(gòu)資金需求較大,較上年大幅增加。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)310萬(wàn)元,較上年增加310萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:上年度無(wú)面向中小企業(yè)采購(gòu),故無(wú)增減比例變化;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年減少6.1萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:上年度面向小微企業(yè)采購(gòu)設(shè)備,本年度無(wú)此類采購(gòu)預(yù)算,導(dǎo)致比例大幅降低。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,較上年減少6.1萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:上年度面向小微企業(yè)采購(gòu)設(shè)備,本年度無(wú)此類采購(gòu)預(yù)算,導(dǎo)致比例大幅降低;政府采購(gòu)工程預(yù)算310萬(wàn)元,較上年增加310萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:本年度計(jì)劃進(jìn)行營(yíng)房建設(shè),屬于工程類采購(gòu),上年度無(wú)此類采購(gòu),故無(wú)增減比例;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:無(wú)此預(yù)算,無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市應(yīng)急管理局2026年年初資產(chǎn)總額為1483.35萬(wàn)元,較上年增加1269.08萬(wàn)元,同比增加592.28%,主要原因是:2025年度因上級(jí)調(diào)撥萬(wàn)億國(guó)債物資,單位固定資產(chǎn)總額大幅增加,導(dǎo)致資產(chǎn)總額大幅增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)116.02萬(wàn)元,較上年增加61.55萬(wàn)元,同比增加113%,主要原因是:2025年因上級(jí)下?lián)軐m?xiàng)資金,所以貨幣資金增加,流動(dòng)資產(chǎn)增加;固定資產(chǎn)1367.33萬(wàn)元,較上年增加1207.53萬(wàn)元,同比增加755.65%,主要原因是:2025年度因上級(jí)調(diào)撥萬(wàn)億國(guó)債物資,導(dǎo)致單位固定資產(chǎn)總額大幅增加。

其中固定資產(chǎn):房屋518平方米,價(jià)值15.49萬(wàn)元;土地0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;車輛20輛,價(jià)值689.14萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值13.41萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值649.29萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元,較上年減少1.05萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:本年度無(wú)單位自有資金安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少1.05萬(wàn)元,同比減少100%,主要原因是:本年度無(wú)單位自有資金安排的公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(三)本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(四)本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

(五)本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說(shuō)明。

(六)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。


第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。年度目標(biāo)為加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。

(二)長(zhǎng)期目標(biāo)1:加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):安全、火災(zāi)等有效控制事故≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生數(shù)量

效益指標(biāo):排除安全生產(chǎn)隱患效率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故隱患排查效率

滿意度指標(biāo):全市人民群眾滿意率≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾對(duì)該工作的滿意度

(三)年度目標(biāo)1:加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):安全、防火、自然災(zāi)害檢查全覆蓋率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率

效益指標(biāo):防汛抗旱工作開(kāi)展效率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本市防汛抗旱工作開(kāi)展情況

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度

2026年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)“安全生產(chǎn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:進(jìn)行企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、督促,危險(xiǎn)化學(xué)品的檢查。2026年預(yù)算安排46.05萬(wàn)元,其中:46.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管大執(zhí)法,深化非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保證18個(gè)鎮(zhèn)辦企業(yè)安全生產(chǎn),排查危險(xiǎn)化學(xué)品,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率

效益指標(biāo):企業(yè)進(jìn)行整改,降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是企業(yè)整改情況

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿

附件4:部門(單位)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 -.pdf

(二)“應(yīng)急防災(zāi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:按照相關(guān)法律開(kāi)展防震減災(zāi)活動(dòng),完成年度防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)工作任務(wù)。2026年預(yù)算安排31.27萬(wàn)元,其中:31.27萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:推動(dòng)形成森林防火工作合力,認(rèn)真開(kāi)展水庫(kù)塘堰安全隱患大排查、加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè),完善防汛救災(zāi)梯隊(duì)體系。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保護(hù)我市1428339畝林地面積、監(jiān)管中小型水庫(kù)201座,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類場(chǎng)所監(jiān)管率

效益指標(biāo):提升公民的防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)和能力,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度

(三)“應(yīng)急物資管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:用于保障應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)的運(yùn)行維護(hù)。2026年預(yù)算安排17.55萬(wàn)元,其中:17.55萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲(chǔ)備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時(shí)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):倉(cāng)儲(chǔ)面積1000平方米,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備面積決定了能儲(chǔ)備的數(shù)量

效益指標(biāo):應(yīng)急物資保障度,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是應(yīng)急物資調(diào)度的及時(shí)性、合理性

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度

(四)“地震預(yù)警項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:保證臺(tái)網(wǎng)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)地震局相關(guān)要求。2026年預(yù)算安排2.79萬(wàn)元,其中:2.79萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保證臺(tái)網(wǎng)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)地震局相關(guān)要求。及時(shí)有效應(yīng)對(duì)地震突發(fā)事件,維護(hù)社會(huì)秩序穩(wěn)定。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建立宏觀異常觀測(cè)完成率、地震宣傳次數(shù)完成達(dá)到100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是地震情況的監(jiān)測(cè)及預(yù)警

效益指標(biāo):地震宏觀觀測(cè),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是地震災(zāi)害提前預(yù)警

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度

(五)“脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作。2026年預(yù)算安排11.33萬(wàn)元,其中:11.33萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:做好各項(xiàng)鄉(xiāng)村振興、駐村工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):駐村工作完成率,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作人員駐村情況

效益指標(biāo):脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提高,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是脫貧攻堅(jiān)情況

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度


第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。


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