各位代表:
受武勝關鎮人民政府委托,現將武勝關鎮2018年財政預算草案提請鎮六屆人大第四次會議審議,并提出意見。
2018年,我鎮財政工作和財政預算安排的指導思想是:以黨的十九大精神為指導,圍繞鎮第六屆人代會第四次會議提出的各項目標任務,堅持積極穩妥、量力而行、量入為出的原則,加大招商引稅,加強稅收征管,優化支出結構,著力保障公共民生支出和農村基礎設施建設,確保環境綜合整治項目的實施,完善財政綜合預算管理體系,提高預算執行的科學性和精確性,提升財政資金使用績效,促進經濟和社會事業協調發展。
報告第一項 2018年財政收支預算編制情況
一、2018年收入情況及增減變化
廣水市武勝關鎮人民政府2018年預計一般公共預算收入82160000元,其中:鄉鎮稅收收入52140000元,上級補助收入7110000元,調入資金22910000元。本年度預算收入對比上年略有增長,主要原因是稅收收入預期增加和基礎設施建設支出增加。
二、2018年支出情況及增減變化
廣水市武勝關鎮人民政府2018年支出預算82160000元。按支出經濟分類:基本支出52350000元,其中工資福利支出18376800元、對個人和家庭補助3863500元、商品和服務支出870000元,項目支出25124700,對附屬單位補助支出4115000。按支出功能分類:一般公共服務支出39835300元,教育支出250000,社會保障和就業支出930000元,城鄉社區支出2444700,農林水事支出8890000.
本年度預算支出對比上年略有增長,主要原因是用于工資福利支出中基本工資支出和基礎設施建設支出。
三、“機關運行費”安排情況
本年度預算安排鎮辦辦公費520000元、水費24000元、電費122000,郵電費120000,物業管理費60000,差旅費140000元、會議費150000元、培訓費100000元、勞務費600000,工會經費180000,福利費120000,公務接待費540000公務用車運行維護費90000元。基本滿足鎮政府辦公正常運轉。
四、政府采購情況
本年度預算安排辦公設備購置費310000元,用于購置辦公設備,全部納入政府采購計劃。
五、“三公”經費安排情況及增減變化原因說明
本年度公務接待費540000元,公務用車90000元與上一年度相比基本持平。
報告第二項 2018年財政工作重點
為了圓滿完成2018年度財政預算,努力抓好以下主要工作:
一、加強稅收征管力度,加大稅收法制宣傳,提高依法納稅意識,確保完成全年預算
二、是積極爭取上級專項資金。積極與國土、財政、交通,建設等上級主管部門協調銜接,盡早足額落實計劃內的土地出讓金分成、107國道改建工程項目專項資金等收入。
三、是盤活財政存量資金。進一步加強預算資金管理,做好結余結轉資金歸集,提高財政資金使用效益。
四、嚴格執行中央八項規定,認真落實有關加強公務支出管理的各項制度規定,建立健全厲行節約反對浪費長效機制,促進實現公務支出管理的科學化、規范化、透明化,全面實施節約型政府建設。
五、加強對預算執行特別是重大支出項目的跟蹤管理和考核力度,不斷強化預算約束;進一步強化工程項目招投標和政府采購的源頭和結果管理,提高預算資金績效水平。
各位代表,我們堅信在鎮黨委、政府的堅強領導下,在鎮人大的監督支持下,通過全鎮上下的同心協力、團結一致、真抓實干,2018年的財政工作就一定能再上新臺階,開創新局面,圓滿完成年度財政目標任務。
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