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廣水市交通運輸局2022年部門預算信息公開
  • 發布時間:2022-03-24
  • 信息來源:廣水市交通運輸局
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目???? 錄


第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市交通運輸局主要職責如下:

1、組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策,指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

3、根據全市經濟和社會發展需要,組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。??

4、負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序,引導交通運輸行業優化結構、協調發展。?

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管,統籌全市路、橋、港、站的合理布局,組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

6、負責全市水上交通運輸安全監督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理。

7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。??

8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路客運行業科技、環保、節能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業精神文明建設,職工隊伍建設,組織、指導交通運輸行業人才預測、教育、培訓、職業技能鑒定和勞動工資工作,負責局所屬單位干部人事管理工作。

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市交通運輸局內設辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務審計股、安全運輸股、政策法規股;下設市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發展局、市地方海事處、市農村公路養護中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看,2022年廣水市交通運輸局部門預算包括:廣水市交通運輸局本級、廣水市公路管理局、廣水市道路運輸管理局、廣水市交通物流發展局、廣水市地方海事處、廣水市農村公路養護中心。

從單位人員情況看,2022年本單位現有編制320名,實有320人,其中:在編在職320名,退休人員375名。


第二部分:2022部門預算表



廣水市交通運輸局2022年部門預算表.pdf



第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2022年收入總預算7768.21萬元,其中:本年收入787.62萬元,上年結轉結余6980.59萬元,較上年預算安排增加5523.03萬元,同比增加245%,主要原因是上年結轉結余資金列入2022年收入總預算。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入782.62萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入5萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入5216.82萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入1763.77萬元。

(二)廣水市交通運輸局2022年支出總預算7768.21萬元,其中:本年安排支出787.62萬元,上年結轉結余6980.59萬元,較上年預算安排支出增加5523.03萬元,同比增長245%,主要原因是上年結轉結余資金列入2022年支出總預算。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出787.62萬元;上年結轉結余安排支出6980.59萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出5999.44萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出1768.77萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業支出340.4萬元;衛生健康支出36.63萬元;交通運輸支出7331.8萬元;住房保障支出59.38萬元;

4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出1185.67萬元;商品和服務支出297.97萬元;對個人和家庭的補助23.34萬元;

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出1506.98萬元(其中人員類1209.01萬元、運轉類297.97萬元);項目支出6261.23萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市交通運輸局2022年財政撥款收入預算5999.44萬元,較上年增加3754.26萬元,同比增長167.21%,主要原因是上年結轉結余資金列入2022年收入預算。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款782.62萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款5216.82萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市交通運輸局2022年財政撥款支出預算7768.21萬元,較上年增加5523.03萬元,同比增長245%,主要原因是上年結轉結余資金列入2022年支出預算。

1.財政撥款本年支出:社會保障和就業支出340.4萬元;衛生健康支出36.63萬元;交通運輸支出7331.81萬元;住房保障支出59.38萬元;

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,以空表列示。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市交通運輸局2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為20.13萬元,較上年增加3.13萬元,同比增長18.41%,主要原因是:上年“三公“經費結轉結余資金7.13萬元安排到2022年“三公”經費預算數,2022年當年“三公“經費安排預算數為13萬元,較上年減少4萬元,同比降低23.52%。

其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費13.13萬元,較上年增加3.13萬元,同比增長31.3%,主要原因是:上年公務用車運行費結轉結余資金5.13萬元安排到2022年預算數,2022年當年安排公務用車運行費8萬元,同比降低20%;公務接待費7萬元,較上年不變,主要原因是:上年公務接待費結轉資金2萬元安排到2022年預算數,2022年當年安排公務接待費5萬元,同比降低28.57%。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年,廣水市交通運輸局機關運行經費支出預算48.5萬元,較上年減少3.11萬元,同比下降6.02%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性支出。

其中:辦公費6.5萬元;印刷費1萬元;郵電費3.5萬元;差旅費4萬元;會議費1萬元;福利費3萬元;日常維修費0萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費4萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業管理費3萬元;公務用車運行維護費8萬元;其他費用1萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年,廣水市交通運輸局政府采購總預算5.1萬元。其中:

面向中小企業0萬元,總采購量同比增長0%,面向小微企業5.1萬元,總采購量同比增長8.51%。

政府采購貨物預算5.1萬元,較上年增加0.4萬元,同比增長8.51%,主要原因是采購空調臺數增加1臺,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市交通運輸局年初資產總額為1436.14萬元。總體情況為流動資產973.08萬元,較上年增加62.25萬元,同比增長6.83%,主要原因是其他應收款增加;固定資產463.06萬元,較上年增加1.36萬元,同比增長0.3%,主要原因是購置辦公設備。

其中固定資產:房屋5242.51平方米,價值388.62萬元;土地21007平方米,價值304.52萬元;車輛1輛,價值16.18萬元;辦公家具價值13.36萬元;其他資產價值44.9萬元。


第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。


廣水市交通運輸局2022年整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況


廣水市交通運輸局2022年預算項目支出績效目標申報表.pdf

2022年廣水市交通運輸局預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目3個,具體為:鄉村道路建設和養護、老年人免費乘車補助、交通行業管理經費。


第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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