目???? 錄
第一部分??單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構成
第二部分??2020部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分??2020年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分 ??單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章,擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。
2、根據財政體制的規定,管理和監督鄉鎮各項財政收支,負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。
3、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出;落實和兌現各級、各項惠農補助資金,對農民負擔和農村政策實施監管。
4、根據會計法規的要求,對鄉鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管,檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。??
5、提出加強財政管理的政策建議,負責財政稅收政策、法規的宣傳工作;負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務工作。
二、部門預算單位構成
廣水市蔡河財政所從預算單位構成看,蔡河財政所預算組成單位有:編制本級部門預算是屬財政局隸屬下 轄一個獨立核算的二級事業單位。
廣水市蔡河財政所總編制人數23人,實有人數23人,其中在崗在職11人,借調人員5人,內退人員5人,退休人員2人。
第二部分:2020部門預算表
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、廣水市蔡河財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
廣水市蔡河財政所2020年財政撥款收支預算2335003元,其中:本年收入2335003元,包括一般公共預算撥款2335003元,政府性基金財政撥款預算0元,上年財政撥款結余(轉)0元。支出預算2335003元,包括:工資福利支出2144603元,公用支出190400元。2020年財政撥款較上年增加115232元,主要原因是人員工資費用普遍增加、全國市場商品及服務物價水平整體提高。
二、關于廣水市蔡河財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市蔡河財政所2020年一般公共預算撥款基本支出2335003元,其中:本年收入安排支出2335003元,較上年略有增加,增幅5.2%,上年結轉資金安排支出0元。
人員經費2144603元,主要包括:基本工資754524元、津貼補貼75600元、獎金0元、績效工資595356元、機關事業單位基本養老保險繳費400000元、職工基本醫療保險繳費47100元、住房公積金184363元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元。
公用經費190400元,主要包括:工會經費20000元、辦公費15000元、印刷費3000元、水費5000元、電費10000元、郵電費5000元、差旅費25000元、因公出國(境)費用0元、培訓費1000元、公務接待費55000元、委托業務費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費50400元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市蔡河財政所2020年無項目支出預算
三、關于廣水市蔡河財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
廣水市蔡河財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為55000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費 0元,公務接待費55000元。
2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加(減少)30000元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費增加(減少)30000元。“三公”經費較上年減少30000元,減少了35%。主要原因是厲行節約原則減少接待費開支。
四、關于廣水市蔡河財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明
廣水市蔡河財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于廣水市蔡河財政所2020年收支預算情況總體說明
廣水市蔡河財政所2020年收入總預算3335003元,其中:本年收入3335003元,上年結轉結余0元;支出總預算3335003元,其中:本年支出3335003元,年末結轉結余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入(含政府性基金財政撥款)2335003元,占70%;其他預算收入1000000元,占30%。
本年支出包括:事業支出3335003元,占100%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,廣水市蔡河財政所本級及所屬1個(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算2335003元,比2019年預算增加115232元,增長5.2%。
(二)政府采購情況
2020年,廣水市蔡河財政所政府采購預算260000元,其中:政府采購貨物預算260000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日,廣水市蔡河財政所國有資產總體情況賬面凈值為205282.5元,主要為通用設備和辦公家具用品。
(四)預算績效情況。
2020年廣水市蔡河財政所預算支出全部納入績效管理,設置了部門整體支出績效目標。
(五)其他需說明的事項
鎮網格化服務中心建設已近尾期,正在按照規定及程序辦理相關手續。2020年廣水市蔡河財政所無政府購買服務、非稅收入預算。
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
廣水市蔡河財政所
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