目????錄
第一部分單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構成
第二部分2021部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分2021年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
3、一般公共預算財政撥款支出情況說明
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
5、政府性基金預算撥款情況說明
6、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職能
廣水市太平財政所主要負責1.負責組織鄉鎮財政收入和支出,編制財政預決算,監督財政預算執行;2.負責強農惠農資金“一卡式”發放和“村財鄉代理”會計核算工作;3.負責鄉鎮財政專項資金的管理及對農民負擔進行監督管理,協助鄉村兩級清收債權、化解債務;4.負責對鄉鎮國有資產的購置、登記、處理進行管理,確保鄉鎮國有資產安全和保值增值;5.嚴格執行財政法規和財經制度,監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動,認真完成上級主管部門和鄉鎮交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
廣水市太平財政所從預算單位構成看,廣水市太平財政所預算包括:廣水市太平財政所本級預算。
廣水市太平財政所機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設預算、農財、經費、專戶等單位。現有編制12名,實有13人,其中:在編在職13名,借調人員3名。
第二部分:2021部門預算表
第三部分2021年部門預算情況說明
一、關于廣水市太平財政所2021年收支預算總體情況說明
廣水市太平財政所2021年收入總預算2319012元,其中:本年收入2319012元,上年結轉結余0元;支出總預算2319012元,其中:本年支出2319012元,年末結轉結余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入(含政府性基金財政撥款)1580940元,占68%;事業經營預算收入0元,占0%;納入專戶管理的非稅收入0元,占0%;其他預算收入738072元,占32%;上年結轉結余0元,占0%。
本年支出包括:基本支出2269012元,占98%;行政支出0元,占0%;事業支出50000元,占2%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
二、關于廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明
廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預算1580940元,其中:本年收入1580940元,包括一般公共預算撥款1580940元,納入專戶管理的非稅收入0元,上級轉移支付0元,政府性基金財政撥款預算0元,上年財政撥款結余(轉)0元。支出預算1580940元,一般公共預算支出包括:一般公共服務支出1580940元、社會保障和就業支出0元;政府性基金支出包括:一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出0元。2021年財政撥款較上年增加231663元,增加主要原因是本級增加人3名、其中大學生考進1名、軍轉2名。
三、關于廣水市太平財政所2021年一般公共預算支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市太平財政所2021年一般公共預算撥款基本支出1580940元,其中:本年收入安排支出1580940元,上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數(決算數1349277元)增加231663元,增長15%。
人員經費1480640元,主要包括:基本工資482724元、津貼補貼139704元、獎金217500元、績效工資291008元、機關事業單位基本養老保險繳費195000元、職工基本醫療保險繳費43200元、住房公積金111504元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。
公用經費100300元,主要包括:辦公費75000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續費0元、水費15000元、電費300元、郵電費0元、物業管理費0元、差旅費0元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、勞務費0元、委托業務費0元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市太平財政所2021年一般公共預算撥款項目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉結余資金安排支出0元。
四、關于廣水市太平財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
廣水市太平財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費28000元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少20000元,其中:因公出國(境)費增加0元;公務用車購置費增加0元;公務用車運行費增加0元;公務接待費減少20000元。“三公”經費減少主要原因是嚴格執行財經紀律,監督財政資金高效安全運轉。
五、關于廣水市太平財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明
廣水市太平財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2021年,廣水市太平財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算1580940元,比2020年預算增加231663元,增長15%。
(二)政府采購支出情況
2021年,廣水市太平財政所政府采購預算50000元,其中:政府采購貨物預算50000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日,廣水市太平財政所占用使用國有資產總體情況為房屋803平方米,價值596771.42元;土地1470平方米,價值12000元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值124936.43元;其他資產價值0元。國有資產分布情況為:
本級部門房屋803平方米,價值596771.42元;土地1470平方米,價值12000元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值124936.43元;其他資產價值0元。
組成部門預算其他部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。
(四)預算績效情況。
廣水市太平財政所2021年無項目支出預算。
(五)其他需說明的事項
無其他需要說明事項。
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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