近期,市審計局組織開展市工商業聯合會主要領導干部經濟責任審計。審計人員緊盯國有資產管理、預算執行、專項資金撥付使用、內部財務管理等關鍵領域,精準聚焦監督重點、靶向深挖管理隱患、從嚴開展現場核查,有序推進經責審計實施,全方位筑牢單位財經運行風險防控防線。
在現場審計期間,審計人員通過查閱財務憑證、篩選比對數據、實地走訪核查等多種方式,逐項厘清工作細節、排查風險隱患。重點核查項目資金撥付、使用流程是否合規合法,國有資產采購、登記、出租、處置是否規范有序,單位預算執行是否精準落地,財務收支、內控管理是否嚴格落實財經制度,全面排查資金使用低效、資產管理不規范、財務流程不完善等突出問題,確保審計監督無死角、無盲區。
在整個審計過程中,審計人員嚴格遵循客觀公正、實事求是工作準則,精準界定領導干部履職責任,細致梳理內部管理薄弱環節,充分發揮審計查錯糾弊、風險預警、規范治理、提質增效職能,有力推動市工商聯財務收支、國有資產管理工作標準化、規范化運行。
下一步,市審計局將持續深化審計成果運用,緊盯問題整改閉環管理。建立分類整改臺賬,層層壓實整改主體責任,實行問題銷號管控機制,常態化組織整改“回頭看”。同時堅持舉一反三、標本兼治,督促被審計單位補齊制度漏洞、健全長效管控體系,以高質量常態化審計監督,護航單位依法規范履職,從源頭防范化解各類財經風險。
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