一、預算單位概況
(一)主要職能
廣水市委政策研究室主要負責以下8項工作:
1、圍繞黨的中心工作,對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究,為市委決策提供參考意見。
2、承擔市委及市委領導講話等文稿的起草、修改工作。
3、對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導,發揮調研中心的作用。
4、承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究,擬定全市全面深化改革規劃,組織開展重要改革方案論證,協調和督促改革任務落實。
5、承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作,為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。
6、承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。
7、負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作,并對外進行宣傳。
8、完成上級交辦的其他任務。
(二)部門預算單位構成
廣水市委政策研究室從預算單位構成看,廣水市委政策研究室預算包括:廣水市委政策研究室本級預算。
廣水市委政策研究室機構設置及人員情況詳細說明:2019年內設政研一股、政研二股、辦公室。現有編制10名,實有8人,其中:在編在職8名,借調人員0名,退休1人。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、決算收支增減變化情況說明
無增減變化,因本單位2019年3月才成立。
四、關于“三公”經費支出說明
廣水市委政策研究室2019年“三公”經費財政撥款預算數為6.8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費6.8萬元。2019年“三公”經費支出2.9萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費2.9萬元,接待66次,528人。2019年“三公”經費支出數相比預算數減少3.9萬元,減少主要原因是壓縮經費節儉支出。與上年相比三公經費無增減變化,政研室于2019年3月才成立。
五、關于機關運行經費支出說明
廣水市委政策研究室2019年度機關運行經費支出40.10萬元,比年初預算數增加15.96萬元,增長66%。主要原因是:2019年單位新成立,辦公設施設備購置經費增加,人員數量也較年初增加。
六、關于政府采購支出說明
廣水市委政策研究室2019年度政府采購支出總額6.03萬元,其中:政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.03萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額6.03萬元,占政府采購支出總額的100%。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,廣水市委政策研究室共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,市委政策研究室很好地完成了深改委、財經委日常工作,全年共完成市委主要領導講話等材料123篇、調研報告10篇,并注重宣傳報道,實現了成果轉化。
2019年度廣水市委政策研究室部門整體支出績效自評表.pdf
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在省級部門決算中無項目支出,故無項目績效自評。
(三)績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況。
加強績效目標管理、結果與預算安排相結合,發現工作薄弱環節,不斷補齊工作短板。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
持續加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合,促進單位各項工作提質增效。
九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
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