一、預算單位概況
(一)主要職能
廣水市供銷合作社聯合社主要負責
1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。
2、制定全市供銷社的發展戰略和規則,指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。
3、參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設,指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。
4、參與推進農業產業化經營,指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務,為農民提供產前、產中、產后系列化服務。
5、加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務,協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。
6、指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。
7、按照市人民政府授權,對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。
8、行使本級社有資產出資人代表職能,加強社有資產經營管理,監督社有資產保值增值,并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。
(二)部門預算單位構成
廣水市供銷合作社聯合社從預算單位構成看,廣水市供銷合作社聯合社預算包括:廣水市供銷合作社聯合社本級預算。
廣水市供銷合作社聯合社機構設置及人員情況詳細說明:2019年內設廣水市供銷合作社聯合社。現有編制20,實有18,其中:在編在職18,借調人員0名。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、關于“三公”經費支出說明
本單位“三公”經費支出總額4.36萬元,占公用經費的13%,年初預算57700,較上年支出減少2.36萬元。“三公”經費支出全為公務接待費,無公務用車運行費,出無因公出國(境)人數,無公務用車購置數及保有量,國內公務接待總共115批次,共計約623人。
四、關于機關運行經費支出說明
本單位 2019 年度機關運行經費支出 24.94萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數減少20.66萬元,增長降低45%。主要原因是:年初預算將工會經費與福利費列入公用經費,但決算時將工會經費與福利費列入人員經費中。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
五、關于政府采購支出說明
各部門(單位)應當按照如下格式說明:本部門 2019 年度政府采購支出總額1.5萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出 1.5萬元。授予中小企業合同金額2.4萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額1.5萬元,占政府采購支出總額的 100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)。
六、關于國有資產占用情況說明
國有資產占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日,部門房屋價值4146849.25元,共有車輛0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套);其他固定資產4969319.97元。
七、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,單位所設立的整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;是符合部門“三定”方案確定的職責;是符合部門制定的年度工作規劃。單位依據整體績效目標所設定的績效指標基本清晰、可細化分解為具體的工作任務,可通過清晰、可衡量的指標值予以體現。與部門年度的計劃數基本相對應;與本年度部門預算資金大致相匹配。
2019年度廣水市供銷合作社聯合社整體支出績效自評表.pdf
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位在2019年無項目績效。
(三)績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況。
已應用。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
無。
七、關于2019年度列出空表的說明
本年度無政府性基金決算,列出空表特此說明。
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