?一、預算單位概況
(一)廣水市委巡察辦主要職能
(1)傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領導小組的決策部署,向市委巡察工作領導小組報告工作情況;
(2)向上級巡視巡察機構報告工作情況,報送有關重要材料;
(3)統籌、協調、指導巡察組開展工作;
(4)承擔政策研究、制度建設等工作;
(5)對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦;
(6)督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實;
(7)配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理;
(8)辦理市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構成
?廣水市委巡察工作領導小組辦公室從預算單位構成看,廣水市委巡察工作領導小組辦公室預算包括:本級預算。
?廣水市市委巡察辦總編制人數11人,其中:行政編制10人,事業編制1人(其中:參照公務員法管理1人)。在職實有人數13人,其中:行政編制12人,事業編制1人(其中:參照公務員法管理1人)。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、決算收支增減情況說明
廣水市委巡察辦2019年決算收入為50.15萬元,支出為49.91萬元。按支出經濟分類:一般公共服務支出49.91萬元,其中:商品和服務支出49.91萬元。按支出功能分類:一般公共服務支出49.91萬元。收入較上年對比增加0.19萬元,收入上下年對比基本持平。支出較上年對比減少0.22萬元。為單位壓縮開支所致。
四、關于“三公”經費支出說明
本單位“三公”經費支出只涉及“公務接待費”,因公出國(境)經費無,公務用車經費無;因公出國(境)團組數及人數無,公務用車購置數及保有量無,無2019全年“公務接待費”預算8萬元,本年度“公務接待費”經費支出3.63萬元,2019年公務接待批次為90,人次為540。占全年預算數45%,由于第九輪巡察夸年度,涉及一部分費用還未辦結。
五、關于機關運行經費支出說明
政府機關運行經費是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如按定額分配的辦公費、差旅費、會議費、水電費、郵電費、維修費、公務接待費、勞務費、物業管理費等。
本部門 2019 年度機關運行經費支出49.91萬元。
六、關于政府采購支出說明
各部門(單位)應當按照如下格式說明:本部門 2019 年度政府采購支出總額0.46萬元,其中:政府采購貨物支出 0.46 萬元,占政府采購支出總額的0.15%,
七、關于國有資產占用情況說明
由于本部門剛成立,國有資產還未立戶。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市委巡察辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金40萬元,占一般公共預算項目支出總額的90%。從評價情況來看,受到被巡察單位的一致好評,凈化了政治生態。組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,開展政治巡察與黨中央保持高度一致性,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,要全力以赴做好巡察工作,壓實領導責任,嚴明紀律規矩,確保巡察工作順利進行。
由于市委巡察辦人員、國資都沒有單獨的賬戶,故暫不能作出績效目標自評
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