一、預算單位概況
(一)主要職能
廣水市經信老干部服務中心主要負責原市工業行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務和國有資產管理及原所屬企業改制后遺留問題的善后工作。
(二)部門預算單位構成
廣水市經信老干部服務中心從預算單位構成看,廣水市經信老干部服務中心預算包括:廣水市經信老干部服務中心本級預算。
?廣水市經信老干部服務中心機構設置及人員情況詳細說明:2019年內設綜合股、財務股、老干部服務股單位。現有編制9名,實有6人,其中:在編在職6名,借調人員1名,離退休人員42名。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、決算收支增減情況說明
廣水市經信老干部服務中心2019年支出決算168.89萬元。按支出經濟分類:基本支出168.89萬元,其中工資福利支出105.63萬元、對個人和家庭補助53.49萬元、商品和服務支出9.77萬元。按支出功能分類:社會保障和就業支出168.89萬元。比上年減少36.88萬元支出減少的主要原因是基本養老保險繳費開始正常繳費。
四、關于“三公”經費支出說明
三公”經費本年支出總額0.05萬元,其中公務接待費0.05萬元。單位無因公出國(境),公務用車0輛,全年公務接待1批次、5人次,比上年減少0.23萬元,主要原因是落實過緊日子要求,減少公務接待活動。
五、關于機關運行經費支出說明
本部門2019年度機關運行經費支出9.78萬元比年初預算數減少1.46萬元,降低12.98%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減1.46萬元。
六、關于政府采購支出說明
本部門2019年度沒有政府采購相關支出。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,2019年度的預算編制合理,預算執行情況較好,嚴格遵守國庫集中支付制度、各項財經法規和會計制度,產出及效益成果顯著,總體效果良好,按上級要求達標。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在省級部門決算中無項目支出,故無項目績效自評。
(三)績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況。
堅持問題導向,逐一分析問題原因,制定整改措施,切實補齊工作短板。強化績效目標管理,進一步優化指標設置的分類。強化績效評價成果與預算安排相結合,合理安排下一年度各類項目預算。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
嚴格按照項目資金用途使用資金,按時高效執行項目資金,確保項目資金發揮應有的作用,達到預期目的。健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,落實預算績效管理主體責任,制定完善預算績效管理實施細則,建立健全評價結果應用機制,穩步提升財政資金使用質效。
九、其他情況說明
本單位本年度無政府性基金決算
????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市經信老干部服務中心
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?