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中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年決算公開說明
  • 發布時間:2021-09-03
  • 信息來源:中國共產黨廣水市委員會辦公室
  • 【字體:

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門算公開表

1收入支出決算總表

2入決算

3、支出算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9國有資本經營預算財政撥款支出決算表


第三部分? 2020年部門算情況說明

1、收支算總體情況說明

2、財政撥款收支算總體情況說

3關于“三公”經費支出說明

4關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

中國共產黨廣水市委員會辦公室主要負責

(1)負責市委各種會議的準備和組織協調,安排領導同志的公務活動。

2)負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領導機關和領導同志的重要批示的督促檢查工作。

3)負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協調工作。

4)負責對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究,完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

5)及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

6)協調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協調工作。

7)負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作,負責規范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發利用工作。

8)研究、審核市直各部門黨組織、各鄉鎮辦事處黨委請示市委的有關問題,提出處理意見報市委領導同志審批。

9)承辦市委機關內刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

10)管理全市黨政系統的機要密碼通信,負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

11)負責市委主體責任工作,統籌全市改革工作。

12)負責歸口單位的管理工作。

13)負責市委值班工作,及向市委領導報告有關重要情況。

14)負責市委和市委辦公室的后勤保障服務工作。

(15)??負責全市人民來信來訪工作。

16)完成上級交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

中國共產黨廣水市委員會辦公室從決算單位構成看,中國共產黨廣水市委員會辦公室算包括:中國共產黨廣水市委員會辦公室本級決算、專用通訊保障中心

中國共產黨廣水市委員會辦公室機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設秘書股、市委總值班室、文書股、法規室、檔案行政股、綜合一、二、三股、主責辦、信息室、督查室、機要和保密股、國安辦、外事辦、專用通訊保障中心單位。現有編制35名,實有35人,其中:在編在職35

第二部分:2020部門決算公開表

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年決算.pdf

三部分 2020年部門決算情況說明

、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年收支決算總體情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年收入總計874.74萬元,其中:本年收入771.91萬元,年初結轉結余102.82萬與上年總收入相比增加97.55萬元,增加的原因為:普調工資決算支出總計874.74萬元,其中:本年支出782.64元,年末結轉結余92.09萬與上年總支出相比增加46.76萬元,增加的原因為:按國家政策普調工資

本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入771.91萬元,占100%

本年支出包括:基本支出782.64萬元,占100%。

、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2020決算財政撥款收支總體情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年一般公共預算財政撥款收入決算771.91萬元,與年初預算數相比增加98.55萬元,增加的原因為:工資普調,與上年數相比增加2.99萬元,增加的原因為:工資普調;一般公共預算財政撥款支出決算782.62萬元,與年初預算數相比增加109.28萬元增加的原因為:按國家政策普調工資,與上年數相比增加46.76萬元,增加的原因為:按國家政策普調工資。

、關于中國共產黨廣水市委員會辦公室2020“三公”經費支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020“三公”經費總支出數為28.07萬元,與年初預算數相比減少15.13萬元,主要原因是:執行國家政策節約開支;比上年決算數減少1.04萬元,同比減少3.6%,主要原因為:執行國家政策節約開支,把資金用在保工資等剛性開支上。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比減少5萬元,原因為:本年沒有因公出國費用;與上年決算數相比無增減變化,原因為:上年無因公出國費用。公務用車購置數0輛,公務用車保有量4輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,主要原因為:本年底及上年沒有購置新車與上年數相比增加0萬元,主要原因為上年無公務用車購置公務用車運行維護費22.29萬元,與年初預算數相比減少2.51萬元,主要原因為,執行國家政策,節約開支;比上年決算數增加0.8萬元,同比增長3.6%,主要原因是:車輛使用年限較長老化,維修費用增加;公務接待費5.78萬元,國內公務接待99批次980人次,較年初預算減少7.62萬元,比上年決算數減少1.84萬元,主要原因是:執行國家政策節約開支,減少浪費。

四、關于機關運行經費支出說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020 年度機關運行經費支出 782.64萬元,比年初預算數增加109.28?萬元,增長14%。比上年數增加46.76萬元,增長6.35%。主要原因是:人員工資增加及物價上漲

五、關于政府支出采購說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室?2020年度政府采購支出總額 19.88?萬元,其中:政府采購貨物支出 19.88?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日,中國共產黨廣水市委員會辦公室共有車輛 4?輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 4?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛,;單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,中國共產黨廣水市委員會辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,年初預算共涉及項目3個,資金136.64萬元,占一般公共預算項目支出總額的20%。組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,市委辦的工作取得了比較好的成果,自評分為95分。

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年部門整體支出績效自評表.pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年初共申報三個項目:專用通信網運轉經費、黨政電子內網運行維護、黨務工作綜合協調。全年預算數為136.64萬元,執行數為136.64萬元,完成預算數100%,根據項目執行情況進行自評,自評分90分。

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年項目績效自評表.pdf

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況,至部門決算公開時已經應用的情況。中國共產黨廣水市委員會辦公室按照預算績效管理工作要求,開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作,并注重項目目標與預算內容、工作計劃的一致性,形成了一套科學合理、行之有效的績效管理機制,持續加強預算績效管理,健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據,有效發揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。將加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

中國共產黨廣水市委員會辦公室2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??


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