目???? 錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構成
第二部分? 2020部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分? 2020年部門預算情況說明
1、收支預算總體情況說明
2、財政撥款收支預算總體情況說明
3、一般公共預算財政撥款支出情況說明
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
5、政府性基金預算撥款情況說明
6、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 單位概況
一、主要職能
(1)負責廣水市居民,主要是東片六鎮居民的基本醫療服務;
(2)承擔廣水市居民,主要是東片六鎮居民的疾病預防任務,公共衛生防疫工作;
(3)承擔廣水市各鎮衛生院,主要是東片六鎮衛生院、社區衛生室的醫療教學、人員培養工作;
(4)負責廣水市紅十字會的日常工作。
二、部門預算單位構成
廣水市第二人民醫院部門預算組成單位有:廣水市第二人民醫院本級
廣水市第二人民醫院機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設16個后勤科室、27個臨床科室。現有編437名,實有378人,其中:在編在職347名,借調人員1名。
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第二部分:2020部門預算表
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于廣水市第二人民醫院2020年收支預算總體情況說明
廣水市第二人民醫院2020年收入總預算120734309元,其中:本年收入120734309元,比上年增加9814087元,上升9.2%,增加原因是事業收入增加,上年結轉結余0元;支出總預算120734309元,其中:本年支出120734309元,比上年增加9814087元,上升9.2%,增加原因是機關運行費中,物業費、水電費、培訓費預算增加,年末結轉結余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入(含政府性基金財政撥款)2711400元,占2.25%;事業經營預算收入116822909元,占96.76%;納入專戶管理的非稅收入0元,占0%;其他預算收入1200000元,占0.99%。
本年支出包括:行政支出0元,占0%;事業支出120734309元,占100%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
二、關于廣水市第二人民醫院2020年財政撥款收支預算總體情況說明
廣水市第二人民醫院2020年財政撥款收支預算2711400元,其中:本年收入2711400元,包括一般公共預算撥款2711400元,政府性基金財政撥款預算0元,上年財政撥款結余(轉)0元。支出預算2711400元,包括:一般公共服務支出0元、社會保障和就業支出2711400元。2020年財政撥款較上年增加(減少)0元。
三、關于廣水市第二人民醫院2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市第二人民醫院2020年一般公共預算撥款基本支出2711400元,其中:本年收入安排支2711400元,上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數2711400元)增加(減少)0元,增長(下降)0%。
人員經費2711400元,主要包括:基本工資2711400元、津貼補貼0元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費0元、住房公積金0元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。;
公用經費13922000元,主要包括:辦公費200000元、印刷費200000元、水費280000元、電費2000000元、郵電費140000元、物業管理費5852000元、差旅費600000元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費2400000元、會議費100000元、培訓費300000元、公務接待費450000元、委托業務費300000元、工會經費600000元、福利費100000元、公務用車運行維護費400000。
(二)項目支出情況說明。
廣水市第二人民醫院2020年無項目支出預算。
四、關于廣水市第二人民醫院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
廣水市第二人民醫院2020年“三公”經費財政撥款預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。
2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年增加(減少)0元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費增加(減少)0元。
五、關于廣水市第二人民醫院2020年政府性基金預算撥款情況說明
廣水市第二人民醫院2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,廣水市第二人民醫院本級及所屬0個行政單位和0個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算0元,比2019年預算增加(減少)0元,增長(下降)0%。
(二)政府采購情況
2020年,廣水市第二人民醫院政府采購預算10000000元,其中:政府采購貨物預算5000000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算5000000元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日,廣水市第二人民醫院占用使用國有資產總體情況為房屋22000平方米,價值70000000元;土地31000平方米;車輛5輛,價值600000元;辦公家具價值5600000元;其他資產價值109353983元。
(四)預算績效情況。
? 2020年,部門預算支出全部納入績效管理。設置了部門整體支出績效目標,涉及一般公共預算本年財政撥款2711400元.
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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廣水市第二人民醫院單位??
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