目??錄
第一部分? 單位概況
1、主要職責
2、機構(gòu)設(shè)置
3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 2022部門預(yù)算表
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門收入預(yù)算總表
3、部門支出預(yù)算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出總表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出預(yù)算明細表
10、政府采購預(yù)算表
11、政府購買服務(wù)預(yù)算表
12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
13、非稅征收計劃表
第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況說明
2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
3、一般公共預(yù)算支出情況說明
4、政府性基金預(yù)算支出情況說明
5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明
7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
8、政府采購支出情況說明
9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
10、其他說明事項
第四部分? 預(yù)算績效情況
1、部門整體績效目標編制情況。
2、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職責
廣水市工商聯(lián)主要職責如下:
(一)部門主要職能:市工商業(yè)聯(lián)合會是市委領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團體和商會組織,是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。(一)團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻,培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
(二)做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。
(三)參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動,廣泛聯(lián)系各地工商界人士,開展民間外交,推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
(四)參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,促進和諧社會建設(shè)。
(五)指導(dǎo)本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設(shè)工作,促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。
(六)反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求,維護其合法權(quán)益。 ?????????????
(七)為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動,外出參觀考察,幫助會員企業(yè)拓展市場。
(八)配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。
(九)積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,積極投身光彩事業(yè)。
(十)承辦市委、市政府和上級工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
市工商工商聯(lián)內(nèi)設(shè)經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股、綜合股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,2022年廣水市工商聯(lián)部門預(yù)算包括:廣水市工商聯(lián)本級預(yù)算。
從單位人員情況看,2022年本單位現(xiàn)有機關(guān)行政編制6名,實有6人,其中:在編在職7名,離休人員0名,退休人員6名。
第二部分:2022部門預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市工商聯(lián)2022年收入總預(yù)算119.35萬元,其中:本年收入119.18萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.17萬元,較上年預(yù)算安排減少42.43萬元,同比下降?26%,主要原因是上年單位結(jié)轉(zhuǎn)資金已發(fā)放干部職工五項獎勵。
1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入112.17萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。
2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入0.17萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入0萬元。
(二)廣水市工商聯(lián)2022年支出總預(yù)算119.35萬元,其中:本年安排支出119.35萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排支出減少42.43萬元,同比下降?26%,主要原因是上年單位結(jié)轉(zhuǎn)資金已發(fā)放干部職工五項獎勵。
1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出119.18萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0.17萬元。
2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出112.34萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出7.01萬元。
3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務(wù)支出98.52萬元;社會保障和就業(yè)支出8.85萬元;衛(wèi)生健康支出3.81萬元;住房保障支出8.16萬元。
4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出77.12萬元;商品和服務(wù)支出6.43萬元;對個人和家庭的補助5.28萬元。
5.本年安排支出按支出類別分:基本支出95.85萬元(其中人員類94.6萬元、運轉(zhuǎn)類1.25萬元);項目支出23.5萬元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市工商聯(lián)2022年財政撥款收入預(yù)算112.34萬元,較上年減少5.94萬元,同比下降?5%,主要原因是人員變動暨撫恤金補助。
1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款112.17萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0.17萬元。
(一)廣水市工商聯(lián)2022年財政撥款支出預(yù)算112.34萬元,較上年減少42.43萬元,同比下降?26%,主要原因是人員變動暨撫恤金補助。
1.財政撥款本年支出:一共公共服務(wù)支出94.42萬元;社會保障和就業(yè)支出6.96萬元;衛(wèi)生健康支出2.94萬元;住房保障支出8.01萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
???(一)基本支出情況說明。
????廣水市工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算撥款基本支出112.34萬元,其中:本年收入安排支出112.34萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2021年執(zhí)行數(shù)減少49.44萬元。主要增原因:獎金減少、養(yǎng)老保險減少、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老被保險繳費減少、職工基本醫(yī)療保險繳費減少。???????????????????
????人員經(jīng)費82.4萬元,主要包括:基本工資32.59萬元、津貼補貼21.18萬元、獎金9.05萬元、績效工資0萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.59萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.94萬元、住房公積金8.01萬元、其他社會保障繳費1.76元、其他工資福利支出0萬元、離休費4.5元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.78萬元、其他對個人家庭補助0元。比2021年執(zhí)行數(shù)減少54.54萬元。主要減少原因:獎金減少、養(yǎng)老保險減少、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老被保險繳費減少、職工基本醫(yī)療保險繳費減少。
公用經(jīng)費7.92萬元,主要包括:辦公費0.16萬元、印刷費0.2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.12萬元、郵電費0.27萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0.05萬元、培訓(xùn)費0.1萬元、公務(wù)接待費1.49萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0.05萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.09萬元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬元。主要減少原因:節(jié)約各項開支。????
???(二)項目支出情況說明。
????廣水市工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算撥款項目支出23.5萬元,其中:本年收入安排支出23.5萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下:
1、項目支出23.5萬元。主要包括其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)公用經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市工商聯(lián)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,以空表列示。
五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市工商聯(lián)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為1.49萬元,增加0.01萬。
其中:公務(wù)接待費1.49萬元,增加0.01萬。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市工商聯(lián)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年,廣水市工商聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1.25萬元,無增減情況。
其中:辦公費0.16萬元;印刷費0.2萬元;郵電費0.27萬元;差旅費0.2萬元;會議費0.05萬元;福利費0.05萬元;辦公用房水電費0.22萬元;其他費用0.1萬元。
八、政府采購支出情況說明
2022年,廣水市工商聯(lián)政府采購總預(yù)算為空表列示。
九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
2022年廣水市工商聯(lián)年初資產(chǎn)總額為6.3萬元。固定資產(chǎn)6.3萬元,較上年增加1.4萬元,同比增長28%,主要原因是購買固定資產(chǎn)。
其中固定資產(chǎn):辦公家具價值3萬元;其他資產(chǎn)價值3.3萬元。
十、其他說明事項
無其他需要說明事項
第四部分:預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
2022年廣水市工商聯(lián)預(yù)算項目支出全部納入績效管理,納入預(yù)算績效管理項目2個,具體為:1、商會建設(shè):具體為(1)民營企業(yè)政治考察、(2)以商招商、(3)非公有制經(jīng)濟代表培訓(xùn)班、(4)工商聯(lián)會員企業(yè)接受革命紅色教育、(5)全省“四好”商會創(chuàng)建、(6)萬企興萬村。2、非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心:具體為受理全市非公有制企業(yè)投訴。
二、重點項目績效目標編制情況:
2022年安排當年一般公共預(yù)算資金22萬元。
項目績效指標設(shè)置情況:
1、商會建設(shè):產(chǎn)出指標:民營企業(yè)政治考察20次,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃;全省“四好”商會創(chuàng)建1家,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃;組織一期非公有制經(jīng)濟人士培訓(xùn)班50人,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃;組織工商聯(lián)會員企業(yè)接受紅色革命教育活動一次,工商聯(lián)會員40人,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃;以商會的優(yōu)勢外出招商3次,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃;“萬企興萬村”5次,指標設(shè)立依據(jù):年初規(guī)劃。
成本指標:民營企業(yè)政治考察,預(yù)估費用2萬元;全省“四好”商會創(chuàng)建1家,預(yù)估費用3萬元;組織一期非公有制經(jīng)濟人士培訓(xùn)班,預(yù)估費用3萬元;組織工商聯(lián)會員企業(yè)接受紅色革命教育活動,預(yù)估費用3萬元;以商會的優(yōu)勢外出招商,預(yù)估費用2萬元;“萬企興萬村”,預(yù)估費用2萬元。
滿意度指標:民營企業(yè)滿意度99%。
2、非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心:產(chǎn)出指標:受理企業(yè)投訴20次;質(zhì)量指標:做到受理事項有著落,辦理有答復(fù);成本指標:所需費用7萬元;社會效益:改善我市營商環(huán)境;滿意度指標:投訴企業(yè)滿意度99%。
第五部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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