目 ???錄??????????
第一部分 ?單位概況??????????
一、主要職責??????????
二、機構(gòu)設置??????????
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況??????????
第二部分 ?部門預算表??????????
一、部門收支預算總表??????????
二、部門收入預算總表??????????
三、部門支出預算總表??????????
四、財政撥款收支總表??????????
五、一般公共預算支出總表??????????
六、一般公共預算基本支出表??????????
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表????????
八、政府性基金預算支出表??????????
九、項目支出預算明細表??????????
十、政府采購預算表??????????
十一、政府購買服務預算表??????????
十二、新增資產(chǎn)配置預算表??????????
十三、非稅征收計劃表??????????
第三部分 ?部門預算情況說明??????????
一、收支預算總體情況說明??????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明????????
三、一般公共預算支出情況說明??????????
四、一般公共預算基本支出情況說明????????
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????
六、政府性基金預算支出情況說明????????
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明??????????
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明??????????
九、政府采購支出情況說明??????????
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????
十一、其他事項說明??????????
第四部分 ?預算績效情況??????????
一、部門整體績效目標編制情況。????????
二、重點項目績效目標編制情況??????????
第五部分 ?名詞解釋??????????
第一部分 ?單位概況??????????
一、主要職責??????????????
廣水市應急管理局主要職責如下:????????
1、負責應急管理工作,指導全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。????????
2、執(zhí)行應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和標準。??
3、指導全市應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。????
4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援。協(xié)助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。??
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接。??????????
7、統(tǒng)籌全市應急救援力量建設,負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,協(xié)助管理和指導、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊伍。????
8、組織協(xié)調(diào)消防工作,指導鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。??
10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。????
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,負責全市救災物資的收儲、管理,建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
15、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
16、開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作,參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。????
17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。??????????
18、完成上級交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置??????????
1.廣水市應急管理局核定單位類型為:行政單位。??
2.廣水市應急管理局內(nèi)設9個股室,下設廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊
3.下設廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊。
4.無掛牌機構(gòu)。??????????
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況????????
1.2024年廣水市應急管理局預算由1家單位構(gòu)成。獨立核算單位1家,即:廣水市應急管理局本級。????????
2.2024年廣水市應急管理局納入預算管理人員38人。
(1)核定編制38名,其中:行政編制19名,事業(yè)編制19名。
(2)實有人員38人,其中:在職在編38人;離休0人;退休19人;編外長聘0人;其他人員0人。??
第二部分 ?部門預算表??????????
廣水市應急管理局2025年部門預算.pdf??????
第三部分 ?部門預算情況說明????????
一、收支預算總體情況說明??????????
(一)2025年收入總預算1033.1萬元,其中:本年收入902.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)130.23萬元,較上年預算安排增加55.53萬元,同比增加5.68%,主要原因是:上年資金有較多結(jié)余,導致今年總收入增加。??????????
1.本年收入:一般公共預算撥款902.87萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。????????
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)118.82萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.4萬元。??
(二)2025年支出總預算1033.1萬元,較上年預算安排支出增加55.53萬元,同比增加5.68%,主要原因是:因人員增加,導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。??????????
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出902.87萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出130.23萬元。??????????
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出1021.7萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出11.4萬元。
3.支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出110.83萬元;衛(wèi)生健康支出47.6萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出67.19萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出807.48萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出697.02萬元;商品和服務支出261.58萬元;對個人和家庭的補助59.7萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出8.8萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出6萬元。??????????
5.支出按支出類別分:人員類支出745.84萬元;運轉(zhuǎn)類支出50.66萬元;特定目標類支出236.61萬元。????????
6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明??????
(一)2025年財政撥款收入預算1021.7萬元,較上年增加71.12萬元,同比增加7.48%,主要原因是:因單位人員增加,業(yè)務增多,導致經(jīng)費增加。??????????
1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款902.87萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款118.82萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。??
(二)2025年財政撥款支出預算1021.7萬元,較上年增加71.12萬元,同比增加7.48%,主要原因是:人員增加導致社會保障和就業(yè)支出,衛(wèi)生健康,住房保障,災害防治及應急管理支出增加。
1.財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出110.83萬元;衛(wèi)生健康支出47.6萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出67.19萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出796.08萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????????
三、一般公共預算支出情況說明????????
2025年一般公共預算支出1021.7萬元,較上年增加71.12萬元,同比增加7.48%,主要原因是:人員增加,導致社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康、住房保障、災害防治及應急管理支出增加。??
(一)一般公共預算支出按資金來源分。??????
1.一般公共預算安排本年預算支出902.87萬元。其中:人員經(jīng)費732.96萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費50.6萬元,項目支出119.31萬元。
2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出118.82萬元。其中:人員經(jīng)費7.57萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出111.25萬元。??
(二)一般公共預算支出按功能分類分。??????
一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出110.83萬元;衛(wèi)生健康支出47.6萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出67.19萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出796.08萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????
四、一般公共預算基本支出情況說明??????
2025年一般公共預算基本支出787.14萬元,較上年增加116.54萬元,同比增加17.38%,主要原因是:因單位業(yè)務增加,人員增加導致費用相應增加。??????????
(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費740.54萬元。其中:工資福利支出691.72萬元;對個人和家庭補助48.82萬元。??
(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費46.6萬元。其中:商品和服務支出46.6萬元;資本性支出0萬元。????
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明??????
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.55萬元,較上年減少7.45萬元,同比減少74.47%,主要原因是:落實過緊日子工作要求,壓減開支。??????????
具體安排情況如下:??????????
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無因公出國費用。
(二)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無公務用車購置費用。
(三)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無公務用車運行維護費。??????????
(四)公務接待費2.55萬元,較上年減少7.45萬元,同比減少74.47%,主要原因是:落實過緊日子工作要求,壓減開支。。??
六、政府性基金預算支出情況說明????????
2025年及上年均無政府性基金預算。??????
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明????????
歷年無國有資本經(jīng)營預算。??????????
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明????????
2025年機關運行經(jīng)費支出預算37.18萬元,較上年增加19.79萬元,同比增加113.76%,主要原因是:因單位業(yè)務增加,人員增加導致商品和服務支出也相應增加。????????
(一)一般公共預算安排機關運行經(jīng)費37.18萬元。??
其中:辦公費2.32萬元;印刷費0.34萬元;水費0.43萬元;電費2.67萬元;郵電費3.67萬元;取暖費0.66萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費11.78萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用11.09萬元;其他商品和服務支出0.23萬元;辦公設備購置4萬元。??????????
(二)政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??
(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。??
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。??
(五)單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。????
九、政府采購支出情況說明??????????
2025年政府采購總預算6.1萬元,較上年減少5.7萬元,同比上年減少48%,主要原因是:本年度采購國產(chǎn)電腦費用減少,導致政府采購費用減少。??????????
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無面向中小企業(yè)采購計劃;面向小微企業(yè)采購6.1萬元,較上年減少5.7萬元,同比上年減少48%,主要原因是:本年度采購國產(chǎn)電腦費用減少,導致政府采購費用減少。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預算6.1萬元,較上年減少5.7萬元,同比上年減少48%,主要原因是:本年度采購國產(chǎn)電腦費用減少,導致政府采購費用減少;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購工程預算;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無政府采購服務預算。??????????
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明????????
2025年年初資產(chǎn)總額為118.34萬元,較上年減少13.24萬元,同比減少10%,主要原因是:2024年度中旬將閑置電腦移交公務倉進行再利用,導致我單位固定資產(chǎn)減少,總資產(chǎn)也減少。
具體情況為:流動資產(chǎn)54.47萬元,較上年減少15.8萬元,同比因本年度貨幣資金減少故流動資產(chǎn)減少,主要原因是:上年度大數(shù)據(jù)核查,違規(guī)資金退款,導致上年度貨幣資金增加;固定資產(chǎn)159.8萬元,較上年減少9.2萬元,同比因上年度固定資產(chǎn)減少,主要原因是:上年度將閑置電腦移交公務倉進行再利用,導致我單位固定資產(chǎn)減少。
其中固定資產(chǎn):房屋518平方米,價值15.49萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值12.72萬元;其他資產(chǎn)價值129.63萬元。??????????
十一、其他事項說明??????????
(一)本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.05萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:上年度無單位資金預算三公經(jīng)費安排。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(境)費用。
(2)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務用車購置費用。
(3)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務用車運行維護費。
(4)公務接待費1.05萬元,較上年增加1.05萬元,同比增加100%,主要原因是:上年度無單位資金預算三公經(jīng)費安排。
(二)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
(三)本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
(四)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。??????????
第四部分 ?預算績效情況??????????
一、部門整體績效目標編制情況
2024年市應急管理局部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制,制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標,并加強對績效目標的審核,將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保應急工作順利開展,加強對支出效果和資金績效的監(jiān)控,將預算績效評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)。
本部門整體績效目標是:長期目標為加強市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。年度目標為加強應急管理工作,指導全市安全生產(chǎn)、自然災害等突發(fā)事件和防災減災工作。
2.長期目標:加強市自然災害和事故災難應急、安全生產(chǎn)、減災救災等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:安全、火災、等有效控制事故≥98%,指標設立依據(jù)是各類事故的發(fā)生數(shù)量。
滿意度指標:全市人民群眾滿意率≥90%,指標設立依據(jù)是人民群眾對該工作的滿意度。
3、年度目標:加強應急管理工作,指導全市安全生產(chǎn)、自然災害等突發(fā)事件和防災減災工作,具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:安全、防火、自然災害檢查全覆蓋率=100%,指標設立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據(jù)是服務對象對該工作的滿意度。??????????
二、重點項目績效目標編制情況????????
1.?(一)“安全生產(chǎn)項目”,主要內(nèi)容是:進行企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、督促,危險化學品的檢查。2025年預算安排46.05萬元,其中:46.05萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:強力推進安全生產(chǎn)監(jiān)管大執(zhí)法,深化非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品等重點行業(yè)領域安全生產(chǎn)打非治違專項行動。項目績效指標設置情況:產(chǎn)出指標:保證18個鎮(zhèn)辦企業(yè)安全生產(chǎn),排查危險化學品;主要成本指標是:控制在46.05萬元以內(nèi)。
2.?(二)”應急防災項目”,主要內(nèi)容是:按照相關法律開展防震減災活動,完成年度防汛抗旱、防災減災工作任務。2025年預算安排47.24萬元,其中:47.24萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:推動形成森林防火工作合力,認真開展水庫塘堰安全隱患大排查、加強應急救援能力建設,完善防汛救災梯隊體系。項目績效指標設置情況:產(chǎn)出指標:保護我市1428339畝林地面積、監(jiān)管中小型水庫201座。主要成本指標是:控制在47.24萬元以內(nèi)。
3.?“應急物資管理項目”,主要內(nèi)容是:用于保障應急物資儲備庫的運行維護。2025年預算安排17.55萬元,其中:17.55萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:確保物資儲備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時。項目績效指標設置情況:產(chǎn)出指標:倉儲面積1000平方米。主要成本指標是:控制在17.55萬元以內(nèi)。
4.?“應急綜合事務項目”,主要內(nèi)容是:做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村、購買專用設備等各項綜合性工作,使單位業(yè)務作能順利展開。2025年預算安排18萬元,其中:21.68萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:使單位業(yè)務作能順利展開。項目績效指標設置情況:產(chǎn)出指標:對駐村和下沉社區(qū)的幫扶率達到95%。主要成本指標是:控制在21.68萬元以內(nèi)。
5.?“地震預警項目”,主要內(nèi)容是:保證臺網(wǎng)各項運行指標達到行業(yè)標準和中國地震局相關要求。及時有效應對地震突發(fā)事件,維護社會秩序穩(wěn)定。2025年預算安排2.79萬元,其中:2.79萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:使單位業(yè)務作能順利展開。項目績效指標設置情況:建立宏觀異常觀測完成率、地震宣傳次數(shù)完成達到100%。主要成本指標是:控制在2.79萬元以內(nèi)。
第五部分 ?名詞解釋??????????
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。??????????
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。??????????
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。??
國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。??????????
“三公經(jīng)費”:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。??????????
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。????
機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。????
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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